您好,这个是不需要缴纳增值税额
老师好,这个分录之前计提多了,怎么写冲回的分录啊?是直接写 借:应交税费-应交增值税 -293.77 贷:营业外收入-征税收入 -293.77 这样吗?
我当月应交增值税100元,因为加计抵减10%,所以结转我当月未交的增值税的时候分录是: 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10 应交税费-未交增值税85 营业外收入5 这个可以作为营业外收入的吗?
之前有留底在未转出增值税科目,这个月有了收入可以交税,我的会计分录是借应交税费-应交增值税 贷银行存款 未转出增值税,这样可以吗
老师,之前历史遗留的应交税费,多出来的贷方数据,借方写什么科目把它做平好呢?公司要注销了
老师,之前历史遗留的应交税费增值税多了,公司要注销了,转为营业外收入,这个分录还要交增值税吗?
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
老师,2018年的亏损,2023年的所得税还可以弥补对吧
对的,这个是还没有超过五年了
老师,等注销完了,公司银行账户上剩余的钱是必须打给法人,还是可以提供其它人的银行账户让银行打过去呢?还是可以取现?
是可以现在提取的这个
你是说可以取现吗
嗯对是这个意思的