你好,如果你实际有销售,但是没有开发票的这种,你应该申报无票收入,不申报的话就相当于是隐瞒了收入。
老师们好!请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态,如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀?不会我这个月开票还要交增值税吧?原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的,这个期末为多缴的情况没碰到过,不知道会不会自动从它里面扣,请问这是什么原因造成的负数?
选择简易计税开票,不按照账目取数,申报前把项目总产值和总分包,计算和比率,这样每次申报不会波动太大,不然,前期把分包款都抵扣了,后期就是开多少发票交多少发票的税,电子税务局对于这种波动比较大的会预警,可以这么操作吗,不按开票多少交多少税额,按这种差额征税的建筑项目
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
个体工商户增值税自动申报的,平时开的销项票很少,如果进项票太多,销项和进项的差额太多,对税务方面会不会不太好?
老师,我把8月的进项专票统计确认了,我现在申报增值税,销项税额1000,期末留底税额7000,留底税额太多,对我申报会有啥风险或者不好影响吗
老师,那如果先交了房租没有开收据只有银行回单,是不是先做其他应收款后面收到发票再做费用冲减其他应收款
老师先交房租收到了收据,后面开发票,做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面,还是先按银行回单做其他应收款,收到发票再做费用冲减其他应收款
老师,问一下个体户季度开票超过9万所得税税率是多少,具体怎么计算的,比如开票10万
老师我有一个公司现在要年报退税一万二 我不想退 有啥办法
老师,小规模一月的开票额度只有10万吗?
你好,本企业需要给工贸局来一张关于资金奖补的发票需要怎么开具
请问老师待认证进项税额是什么意思呢
劳务派遣公司,差额征税。小型微利企业,年度汇算清缴中应付职工薪酬怎么填?有部分工资是用工单位代发,有部分工资是公司自己发的。还有管理人员工资是公司发的。应该填哪个数呀
24年有补交印花税,还有滞纳金,滞纳金走了以前年度损益科目,25年所得税汇算,滞纳金需要调增吗?理由是什么
企业为员工承担属于个人部分的社保需要纳税调增吗没有做在工资里面,在哪个表调
个体工商户每个季度自动申报的,平时也没管,还要自己申报吗?
超额的需要自己申报。