你好对的,这个方法是没错的

老师,我公司9月份的销项税额是983.63元,进项税额是1023.9元,这样产生了增值税留抵税额40.27元。这个留抵税额我还需要做什么账务处理吗?
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险 留抵的税额按9%或者13%怎么算销售额?
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业。可以留抵吗?
老师,这个增值税留抵税额的解释,我怎么不理解?留抵税额不是销项税额小于进项税额转到下期再抵扣的意思吗?
为什么A是错的?他不是已经支付了?不应该有这笔分录吗
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
这道题的答案说能够自主展期的属于非流动项目,但是它的d选项是已经签订了长期协议,应该属于那种能够自主展期吧,那为什么它属于流动项目也要把它选上呢?
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
你好老师,我刚刚学习会计实操,在学习学堂实操课程时,老师说编制现金流量表是采用收付实现制,根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表。但是我百度这个问题的时候,大部分解答说不能只根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表,还要参考资产负债表和利润表编制现金流量表,请问具体应该听谁的。谢谢
老师,请问个人独资企业是不是就是个体工商户