对的,是的,是这么做的,有风险的最好不要有留底。

老师,我公司9月份的销项税额是983.63元,进项税额是1023.9元,这样产生了增值税留抵税额40.27元。这个留抵税额我还需要做什么账务处理吗?
老师,销项金额是239,如果认证688的进项,这样差额449的留抵,税务会要求留抵退税吗
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险 留抵的税额按9%或者13%怎么算销售额?
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业。可以留抵吗?
可是一张进项票抵扣不完,留抵的可以做点无票收入吗?税率是13%和9%
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师。这么多老师,郭老师的解答总是让人一下就理解了。
不用客气,周末愉快 感谢信任
老师,需要公户转进部分收入吗?
你说的无票收入吗?你对应收账款就可以到你以后开了发票需要红冲
是的。不需要额外的再转部分收入到账户,账给做上就可以了是吗? 零售以二维码扫进的收入呢?后期不开票的,按无票收入计入
是的,你以后有了收入的时候你再红冲就行,再做你实际收入的
公司以批发零售为主,零售不开票的收入怎么做账?
借库存现金/银行存款 贷主营业务收入 应交税费 和有发票的一样
在进项足够的情况下,以零售为主的无票收入可以直接扫到公户账户吗?
可以的,可以这么做的
再次感谢老师,祝老师周末愉快!
不用客气,周末愉快