对的,是的,是这么做的,有风险的最好不要有留底。

老师,我公司9月份的销项税额是983.63元,进项税额是1023.9元,这样产生了增值税留抵税额40.27元。这个留抵税额我还需要做什么账务处理吗?
老师,销项金额是239,如果认证688的进项,这样差额449的留抵,税务会要求留抵退税吗
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险 留抵的税额按9%或者13%怎么算销售额?
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业
老师,我的销项税额是2830.2 进项税额是5303.04 留抵了2472.84 增值税=销项税额-进项税额 这样算税额对吗?留抵存有被核查风险,咱们是新办企业。可以留抵吗?
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
税种认定印花税是按年申报的,那是否还需要按次申报买卖合同及其它
公司购入一辆二手车,价款是137700元,交易费不含税金额943.4元,,税额56.679826元,应该怎么做分录?
老师,计提的工资是64502,个人所得税338.73,银行60664,挂了法人工资3500,挂的其他应付款,差额0.73要怎么处理,?
老师,固定资产的报废处置算资产损失吗?
可是一张进项票抵扣不完,留抵的可以做点无票收入吗?税率是13%和9%
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师。这么多老师,郭老师的解答总是让人一下就理解了。
不用客气,周末愉快 感谢信任
老师,需要公户转进部分收入吗?
你说的无票收入吗?你对应收账款就可以到你以后开了发票需要红冲
是的。不需要额外的再转部分收入到账户,账给做上就可以了是吗? 零售以二维码扫进的收入呢?后期不开票的,按无票收入计入
是的,你以后有了收入的时候你再红冲就行,再做你实际收入的
公司以批发零售为主,零售不开票的收入怎么做账?
借库存现金/银行存款 贷主营业务收入 应交税费 和有发票的一样
在进项足够的情况下,以零售为主的无票收入可以直接扫到公户账户吗?
可以的,可以这么做的
再次感谢老师,祝老师周末愉快!
不用客气,周末愉快