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接手旧账,期初余额里,待处理财产损益有负数, 应付奖金, 银行存款和现金中都有出现负数,怎么做分录调账

2023-08-28 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 09:02

你好,待处理财产损益,这个是什么业务的 应付奖金,借管理费用等 贷应付奖金 银行存款库存现金出现负数不对,查一下什么原因?

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齐红老师 解答 2023-08-28 09:02

你这些负数他是没法支付的。

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你好,待处理财产损益,这个是什么业务的 应付奖金,借管理费用等 贷应付奖金 银行存款库存现金出现负数不对,查一下什么原因?
2023-08-28
你好,你需要先保证期初数是平衡的,才可以建账。 而不是 建账了之后发现不平  才 来调整
2022-08-30
你好,实际这个是什么业务的?是你单位的收入吗?
2024-04-01
你好,最好是找出来原因,照不出来的话,差额放在未分配利润的
2022-08-30
借:待处理财产损溢 120万   贷:库存现金 120万 借:银行存款 35万   借:其他货币资金-** 25万   贷:待处理财产损溢 60万
2024-03-25
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