你好,待处理财产损益,这个是什么业务的 应付奖金,借管理费用等 贷应付奖金 银行存款库存现金出现负数不对,查一下什么原因?
接手一家单位账务,以前没有具体的账目,申报的资产负债表有应付账款,不清楚应付的单位,有货币资金但是和银行余额对不上,余额表现金还是负数。我该怎么调账?
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师 中途建账 之前未做账 现在整理出现金 银行存款 其他应收应付 固定资产 填入期初数据 资产负债表不平 怎么调整?
咨询老师问题一 库存现金出现负数35000多,以前的会计没有给钱的一律用库存现金支付,现在该怎么调账,怎么写分录 问题二 应付职工薪酬f余额是负数,怎么调账,怎么写分录 问题三 公司购买的电子产品3万多的.会计直接计入借:主营业务成本,贷:银行存款,我需要调账吗?如果不计入固定资产会有什么坏处吗
接手旧账,期初余额里,待处理财产损益有负数, 应付奖金, 银行存款和现金中都有出现负数,怎么做分录调账
可以开工程 9%的发票吧
老师,我想查一下我以前提额用的那张发票,怎么查呀
运输发票如何开具才合规
公司23年8月之前申报过两个人的个税和社保,现在需要把这个公司的财务资料移交 ,个税系统的密码登录和密码是否需要提交?
老师好,请问一下,就是我个税从一开始就是当月申报当月到手工资(即9月份申报9月到手工资),我记得9月份应该申报的是8月份到手工资,请问我要怎么调整
我们跟客户签订的合同,后委托别人生产并承接本订单所有业务,包括开票收款,现在签订协议是需要三方都盖章,还是委托方跟受托方盖章就可以了,客户不用盖章
老师请问一下怎么点啊
老师,这张发票对吗?可以开免税的发票吗
老师,请问一下实缴的实收资本,除了转货款,还能以前往来的形式转出来先用着的的不
老师,您好,辞退补偿和离职补偿是一回事吗
你这些负数他是没法支付的。