您好, 这个月收到发票了,是吧?前面没收到发票直接入费用了吗?
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,前两个月有个付款,票还没收到就计入费用了,我现在可以在这个月借预付账款,贷管理费用吗?
老师,前两个月有个付款,在付款时发票还没收到就计入费用了,什么时候发票收到还不确定,我现在可以在这个月借预付账款,贷管理费用吗?
老师,8月支付员工体检费时没收到发票,前会计做了借:管理费用-办公费,贷:银行存款。12月收到体检的普票并且银行这个月收到多余的体检费退款,我做的是:借:管理费用-办公费(红字),借:预付账款,这一笔就相当于调整了前会计做错的分录,然后再借:银行存款 借:管理费用-办公费,贷:预付账款,这样做对吗
筹建期一笔费用,当时计入预付了,2个月后收到了发票,可以借:管理费用一开办费;贷:预付账款吗
一直没收到发票,还不知道啥时候收到发票呢,前面没发票入的费用
那你先暂估,收到发票再冲账