可以的,可以做账的,之前没有做的可以一次补上。

老师我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了电子普通发票(不征税发票),可以确认收入为10万元,那成本该如何确认呢??关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?会计分录怎么做??
我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票,我看了公司之前的账是,借银存,贷应收;借应收,贷收入,应交税费;没有结转成本这一步,导致交的税费都是全额的,那成本该如何确认呢?我现在会计分录该如何做?关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?
我们公司是一般纳税人,做了一个平台。客户在上面充值,就是类似于充值卡。比如我们的客户付款100元,买我们的充油卡100元,然后我们又找一些下家来负责充值。但是我们就付款98元。之间的差额就是我们的利润。但是下家就是一些个体自然人。拿不到进项增值税专用发票。我们公司这个属于(经纪代理服务吗?)可以申请差额征税吗?还有就是之前的财务做账,做得比较乱,告成存货是负数,现在如果要理账。怎样把这个调正确?
甲乙丙丁设立x有限责任公司以下简称x公司。其中甲乙某专利权,特许经营权和商誉分别作价出资50万元,共计出资150万元,房屋作价出资100万元,并以货币实际缴付出资200万元,丁以货币认缴出资50万元,出资期限为x公司成立后一个月内已在x公司成立后即将房屋交付公司使用并未办理权属转移登记手续,后,经公司催告,其在合理期限内为公司办理了相关手续。X公司成立后第二年,由于丁迟迟未履行出资义务,但一直勤恳在公司工作,为此x公司召开股东会会议,甲乙丙一致同意修改《公司章程》中关于丁的出资方式与期限,自觉一生效日起x公司每个月向丁发放税后筹10万元至其个人银行账户,到账后再将该酬劳的一半转至x公司账户,履行出资义务,共分十期旅行,丁收到劳务费后迟迟未向x公司缴付,而是私下与雾订立了股权转让协议。但并未办理股权变更登记,后续物对于丁并未就股权转让事宜征求甲乙丙的意见及缴出资军之情。Inx公司不能经常到账,债务债权人已要求甲乙丙丁就x公司财产不足以经常的30万元本单责任,众人此时方意识到乙的房屋出租时市场评估价值仅为50万元,同时顶部之间的股权转让协议败露,对于此股权转让协议,知道协议的当日主张行使优先购买权
老师,我公司在快手平台卖货,负责公司整理运营的股东经理,不定时的自己充值快手后台币,但是是充值到公司用于主播的账号上,累计一百万,开了一张发票,可以直接入账吗
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师有没有表格,什么时候要报什么税的,比较全的
去年出口货物,暂估的成本,但是现在没有进项进来,视同内销的话,具体怎么操作,需要冲红原来的外销发票,然后在开具内销带税率普票吗?
投资分红转增实收资本,税务及工商要怎么做,转增实收资本有什么税务风险吗
好的,要不然我还合计怎么这么多,他说之前充值,也没让公司付款,因为都是晚上直播,就用自己的账户钱充值了,太难了
然后充值的日期也记不住了,也没明细,也很尴尬
你好,那他找公司报销吗?这个金额。
一直没找公司报销,后来可能他钱不够了,想起来报销来了
那就一块给他做上就可以了,最好有他支付的证明
我问了,说记不住了,平日充值一般都是3万,五万那种充,应该是不只是两年左右的,老师这种的话,公司账户也没那么多钱,只能先挂账还款可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,这种费用可以入成本吗,也算我们投流充值的
你好,消费了就可以的。
老师,那入主营业务成本可以吗
你好,你们单位主营是什么的?
要是电商销售货物的话,应该是销售费用。
一部分是电商自己的货,一部分是卖别人的
卖给别人的可以做成本,自己使用的销售费用。
老师,那二级科目是什么呢,老师,之前6月份,取得的专用发票,都做了成本,怎么办
借预付账款,贷其他应收款。个人。消费了之后 借销售费用服务费 主营业务成本、服务费 贷预付账款
老师,但是我不知道他什么时候付款啊,他都是好久以后想起来才说,我之前的不调整可以吗
可以的,可以这么做的。
好的,那我以后区分出来,老师这种用于公司直接的销售费用,不涉及汇算清缴吧,那二级科目应该是什么呢
服务费上面给你写了,你看一下的可以吗?这你看一下对方怎么给你开发票。
有发票就可以税前扣除,不需要纳税调整。