做不抵扣勾选就是了哈
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
公司12月有张4万的咨询费专票,我看成普票入账了,还能改吗?之前写的 借:管理费用40000 贷:银行存款40000 现在能改成 借:管理费用38834.95 应交税费-应交增值税-进项税额1165.05 贷:银行存款40000 12月报税的时候没有抵扣进项税,
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
新车置换旧车是营业外收入吗?
我们公司要给对方公司开发票,营业执照上面明天展位费,可不可以开展位费这个项目?
老师,您好!第2季度的财务报表季末人数填错了,如果进行更正会有逾期申报记录吗?
9月的专票还未确定进项的用途,可以先不勾选吧,下个月勾选
会计:老师收到财产保险保险赔偿计入什么科目,之前没挂账
老师,您好!企业所得税所报的季末人数,包不包括兼职人员呀(也就是社保不在我们公司,那这里兼职的)
研发费用企业所得税税前扣除是175%吗?
老师,给公司买的免税苗木款要计算抵扣进项不?
老师好,之前的那个问题,发票已经入账了,是税局刚刚挑出来的,没遇过这种情况,不知道为什么,发票没有异常标记,销方纳税状态未显示异常,是税局说销方高风险
律所这笔捐款如何做账,后期税务要调账吗
是在四川税务上,不抵扣勾选里面把它勾了哇?
如果是调账,把进项税额做进去,这张发票应该怎么写分录呢?
是在四川税务上,不抵扣勾选里面把它勾了
勾选了没有影响吧?风险这些
没有影响的哈。正常操作
老师,我再请教一下您,库存现金账户有4万,这个季报的时候报上去会有风险吗?
正常的做账,你在担心啥呢?
库存现金可以这么大金额吗
又不是大几十万的,怕啥呢?
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。