做不抵扣勾选就是了哈
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
公司12月有张4万的咨询费专票,我看成普票入账了,还能改吗?之前写的 借:管理费用40000 贷:银行存款40000 现在能改成 借:管理费用38834.95 应交税费-应交增值税-进项税额1165.05 贷:银行存款40000 12月报税的时候没有抵扣进项税,
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
是在四川税务上,不抵扣勾选里面把它勾了哇?
如果是调账,把进项税额做进去,这张发票应该怎么写分录呢?
是在四川税务上,不抵扣勾选里面把它勾了
勾选了没有影响吧?风险这些
没有影响的哈。正常操作
老师,我再请教一下您,库存现金账户有4万,这个季报的时候报上去会有风险吗?
正常的做账,你在担心啥呢?
库存现金可以这么大金额吗
又不是大几十万的,怕啥呢?
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。