如果没有残值,借累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理,贷营业外收入。
老师,请问固定资产184303.59.累计折旧181314.72。16—17年计提的,有一笔多计提了几百,现在想清理固定资产,我应该如何做分录?
老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
请问老师注销企业时候固定资产清理会计科目如下: 借:固定资产清理 贷:固定资产 后面是明细 累计折旧(已经折旧)会计分录如下 借:累计折旧 贷:固定资产清理 累计折旧以后剩的的余额 借:库存现金 贷:固定资产清理 以上的会计分录对吗
固定资产已经全额计提折旧,请问这情况下要清理该如何做分录?
老师,请问下,固定资产清理的时候,第一步,借:固定资产清理 累计折旧(已经计提折旧部分+净残值) 贷:固定资产, 麻烦看下累计折旧金额怎么算?
当月计提社保,支付社保,计提工资 的分录是怎么样的
固定资产如果转成一般纳税人后可以抵扣,但是没有抵扣,现在对外卖,可以享受简易计税吗
印花税是按合同价还是不含税价计算
请问,写记账凭证的时候 写缴纳社保款前要写计提社保款吗?
建筑行业的印花税是按合同价还是不含税价算
老师,你好,法人私人账户转钱进公司账户,用付款申请书写申请付款吗????还是用现金支出凭单写???
老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?
老师抖音平台提现有没有办法可以不用提到对公账户
会计科目,借和贷方向不懂去看哪一课回放
老师 我再问一下 就是之前代账公司做暂估成本 说收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
因为是旧电脑,只卖了200元,可不可以直接做到营业外支出?
对的,是的,不可以这么做的。