你好,开固定资产的具体的名字你看一下,当时买来的时候人家怎么给你开的,你怎么往出开? 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 开发如果入固定资产清理不去其他收入的话会不会年报的收入对不上
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
你好,已经计提的固定资产,转卖给别人,开具发票在,要怎么开具,如何申报增值税呢 只知道清理固定资产的会计分录, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 开票收入的会计分录如何做呢,如何开票,如何申报增值税呢
一般纳税人如果是2013年之后买来的单位,是一般计税的13%的税。
那这样申报增值税的收入和我账务的收入是不一致的 对吗
转卖的是不是按照收入做会计分录,税费还是缴纳
是的对的,不一致的。