借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000 然后算的时候 借:管理费用---福利费 2500 应付职工薪酬 500 贷“其他应收款 3000

公司规定,员工买公积金,按照最低来购买(单位承担110,个人承担110元的)但是这个员工要求要买二档的,二档的就是,员工承担400,单位承担400,,老板同意了员工购买二档的,但是单位多承担部分从员工工资里面扣回290元(400-110=290),那发工资时,这怎么做会计分录呢
老师您好,单位给员工发工资,单位承担员工的社保个人承担部份和个税,应该怎么做账呢
员工餐费由员工个人承担,但是由公司统一汇给承包午餐单位,那公司可以直接从员工工资里面把这个餐费扣下来吗?
单位员工餐吃下3000元的伙食,单位承担2500,500从员工工资里扣,怎么做账
老师你好!请问员工工资5500元,扣个税15元,由单位承担,怎么做账?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
借:管理费用— 福利费 2500 贷:应付职工薪酬—福利费 2500 借:应付职工薪酬—福利费 2500 其他应付款—伙食费个人 500 贷:银行存款 3000可以吗
你这个就没有全部通过其他应收款来过渡的
单位部分为啥要用其他应收款过渡?没理解
因为员工吃饭的时间和你计算工资的时间,不会刚好第一天啊
没懂,可以用我那种吗,因为我们是雇的大师傅
可以的,你控制的好就可以的