这个看你们这项业务交了多少税哦
销售货物10万元,我们收他10个点,开13%的发票,我们购进货物,供应商也是给我们开13%,收10个点。我们税负是3点,请问我们收收客户10个点会不会亏。因为还有附加税,所以我们收几个点才能达到平衡点?
老师,我想咨询一下,如果我们开10万13%的发票给客户,那我们应该收他几个点是税,我们才比较还算
老师,您好,我想咨询下,比如我要找材料商开10万的材料票(含税)13个点的,他加收10个点,我怎么给他算税金
老师,您好,我想咨询下,比如我要找材料商开10万的材料票(含税)13个点的,他加收10个点,我怎么给他算税金
老师,您好,我想咨询下,比如我要找材料商开10万的材料票(含税)13个点的,他加收10个点,我怎么给他算税金
银行承兑汇票a转给b b转给我们c c收到汇票冲的是b还是a的应收账款
老师,交印花税有一项是借款合同,我想问问是双方都需要交吗?我公司是出借人的交还是借款人的交印花税呢
银行承兑汇票a转给b b转给我们c
企业转让办公楼的增值税及其附加税率
老师:开了发票怎么发XML格式给对方
老师,退以前年度房产税如何做分录
老师,你好,公司长期股权投资49万,那个公司一直亏损,今年以3283元的价格转让了投资股份,这个账务怎么处理?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务收入是医疗检测服务,免税,现在公司附带卖一些二类产品,试剂盒或者检测仪器之类的,请问老师,销售试剂盒的开票的项目编码是多少呀?以及税点按照多少开?账务处理是记入其他业务收入还是主营业务收入?有时候单笔销售额可能大于检测项目所有收入金额?
老师 假如有个季度缴纳所得税 我可不可可以先不缴纳 害怕后面汇算时 如果不缴纳的话退税麻烦
出口外贸企业,24年CNF模式报关,实际货值+运费200=总的600,报关货值400元(含运费),25.7修改了销项票,这部分做税款退回税局,然后做免税处理,进项转出填写在增值税附表二哪一行
这项业务我们要交增值税(13%)11504.42元,附加税(10%)1150.44元,印花税(0.0003)26.54元,企业所得税4424.77元,合计17105.97元,我们收的税点是17105.97/100000=0.17,是这样算吗?
同学你好 对的 是这样算的
但是,如果我用100000*0.17=17000元,跟我实际交的又相差一点,这种我应该怎么去这个税点
这个直接算就可以了
那相差几百块,这个不影响吧
嗯 这个是没事的哦