你好,学员,这个按照实际业务发生时间做账的
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
实务中,是不是所有的经济业务都是按照权责发生制进行,我发现实际工作中,有些费用的入账是按照取得发票来进行的,发票开具的又是上个月的业务。就是上月业务,本月对账,本月取票,这样子。老师能不能实务一点回答问题,这种情况到底可不可以?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,我们7月的业务,对方8月份才给我们开了成本票,好多种这种情况我做帐能不能不按照应该是哪个月的费用做成本,直接按照开票日期走,不管成本发票是哪个月的业务,哪个月开的发票我就做账在开票的那个月可以吗
老师,是这样,比如实际业务发生在6月,开票日期是7月份,我们付款账期是2个月。也就是8月份才用这个发票给对方付款,请问这个成本应该计入在哪个月?我要是计入6月了,发票的钱还没付,我也没办法装订凭证呀
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