您好本年利润是包含所得税的
12月,我把所有的会计凭证录入完了。结转损益到本年利润科目。我计提企业所得税的时候是按本年利润科目(10~12)的贷方余额计算乘以25%计提企业所得税,还是按第四季度的利润表上的利润总额乘以25%计提企业所得税?计提完之后我是不是把原来结转损益的那张凭证删除了之后重新结转?之后再将本年利润科目结转到利润分配——未分配利润科目?最后在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积?
老师,麻烦问一下,结转本年利润之前,一定要计提盈余公积吗,没计提有什么影响吗,有利润,也没分配也没计提盈余公积
某企业本年实现利润500万元,其他资料如下已按百分之25计算,所得税按10%和9%计算,提取法定盈余公积金和任意盈余公积金。二可分配利润的百某企业本年实现利润500万元其他资料如下已按百分之25计算所得税按百分之十和百分之九计算提取法定盈余公积金和任意盈余公积金二可分配利润的百分之二十向投资者分配某企业本年实现利润500万元其他资料如下已按百分之25计算所得税按百分之十和百分之九计算提取法定盈余公积金和任意盈余公积金二可分配利润的百分之二十向投资者分配利润三本年度业务中国库券利息收入五万元罚没支出十五万元赞助费支出十万元一计算应交所得税并编制所得税分录二计算净利润三提取法定盈余公积金和任意盈余公积金并编制分录四计算可供分配利润五向投资者分配利润并编制分录。六,编制进行年终结转的会计分录
老师,本年利润是没交所得税之前的利润吗?利润分配是交了所得税之后还没提盈余公积和分红之前吗?
请问老师,盈余公积分录怎么做,是在本年利润结转未分配利润之前还是之后呢
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?