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老师 早上好 公司4月份过户了一辆二手车 他们没有上报财务部 然后7月份把车子卖了 我现在账务要怎么处理啊 能不能直接做个卖车收款的凭证?

2023-08-31 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 08:19

你好,可以的 借固定资产 贷银行 借管理费用 贷累计折旧 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户7183 追问 2023-08-31 08:21

这辆车4月份过户过来的时候 有一张二手车的发票 是1万 然后7月份只卖了7000 这个怎么做分录啊

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快账用户7183 追问 2023-08-31 08:24

我这边是7月份才知道4月份买了车子 也都没有计提折旧什么的 就是7月份卖车的时候 才知道有这辆车

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齐红老师 解答 2023-08-31 08:26

都补就是了 借固定资产1万 贷银行1万 借管理费用 贷累计折旧 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款,7000 贷固定资产清理7000/(1➕税率 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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你好,可以的 借固定资产 贷银行 借管理费用 贷累计折旧 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-31
咱们先把购买车子计入固定资产,这个分录还有折旧补上,然后后面做固定资产清理的分录就可以了。
2023-08-31
同学,你好 赔偿的做营业外收入。 修理的花费入成本费用
2025-04-28
你好,这个未来老师会打款给公司吗
2023-10-10
同学,你好  分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-07
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