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老师我这个月有进项税额转出,有增值税要交,怎么做分录

2023-08-31 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 11:13

借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——已交增值税 然后缴纳的时候 借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款

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快账用户7080 追问 2023-08-31 11:22

我还有正常的未交增值税,另外做一笔吗

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齐红老师 解答 2023-08-31 11:23

不是的,你可以合并起来的

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快账用户7080 追问 2023-08-31 11:25

老师写给我看一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-08-31 11:25

借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款

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快账用户7080 追问 2023-08-31 11:45

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借: 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费 ——未交增值税 贷:应交税费——已交增值税 老师未交之前是这样做吗

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齐红老师 解答 2023-08-31 11:49

你要转到已交增值税科目里面的

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快账用户7080 追问 2023-08-31 11:55

没有进项税额转出,平时我的分录就是 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7080 追问 2023-08-31 11:57

难道做的不对吗。非要转到已交增值税科目里吗

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齐红老师 解答 2023-08-31 12:07

要啊,这个是标准的做法的

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快账用户7080 追问 2023-08-31 12:10

麻烦老师完整的写给我看一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-08-31 12:11

借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——已交增值税 然后缴纳的时候 借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款

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借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——已交增值税 然后缴纳的时候 借:应交税费——已交增值税 贷:银行存款
2023-08-31
您好,请问这个最后是进项多了还是销项多了
2024-07-09
你好,月底结转,借应交税费--应交增值税(进项税额转出),贷应交税费--未交增值税
2020-08-10
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
你好,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2025-02-14
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