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老师,我还有一个问题就是我们三月份往供应商打款2万元,结果业务进行不下去,今天退回8000元,当时开的是普票,我这边怎么进行业务处理

2023-08-31 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-31 15:42

您好,让对方先开红字发票,再给你们开12000发票入账

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您好,让对方先开红字发票,再给你们开12000发票入账
2023-08-31
可以的,可以这么做的。开负数发票就行。
2023-08-31
你好,退团款,去年是怎么做的? 汇算清缴,你们调整了吗?
2020-06-11
你好,同学 直接补做账 借费用 贷预付账款
2024-06-05
你好,做的是其他应收款吗?如果是借利润分配未分配利润贷其他应收款, 借银行存款贷其他应收款。
2024-07-05
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