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老师您好,我请教一个问题,上个会计走的时候应付账款-暂估487w,其中美国暂估438w,没有分开揉在一起了。我不知道怎么分开入账,可以指点我一下嘛,谢谢老师

2023-08-31 17:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-31 17:41

贷方余额吗?如果是的话,借应付账款暂估438,贷应付账款美国暂估

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贷方余额吗?如果是的话,借应付账款暂估438,贷应付账款美国暂估
2023-08-31
同学你好,如果知道没有发票,就不需要暂估了。如果觉得没有配比性的话,就暂做,后续汇算清缴调增处理就行了。
2022-02-17
你好!这个应该是其他应付款才合适啊。相当于老板代付
2023-03-14
同学,你好 本年的话,可以的
2025-03-02
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