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老师,您好,差额开票,增值税税务申报表怎填

老师,您好,差额开票,增值税税务申报表怎填
2023-09-01 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 11:14

一般纳税人还是小规模?

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:16

一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:20

一般纳税人附表三第一列价税合计,填写小计 后面的本期扣除和实际抵扣金额填写差额扣除的成本 两个是价税合计。

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:21

一般纳税人,到这个票是普票

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:22

是你收到的还是开出去的,不管收到的还是开出去的都可以差额呀。

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:22

你在附表一才区分在开具的其他发票里面填写

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:24

开出去的,

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:25

你好,那你不管专票普票附表三,你填写差额扣除都是加税合计的呀。

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:25

差了征收的那个公式我忘了,麻烦您给我发一下

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:28

收入减去成本,这个余额除以1.05乘以5%,收入和成本都是价税合计的。

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:49

你好你看这个怎么填

你好你看这个怎么填
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齐红老师 解答 2023-09-01 11:51

实际扣除金额那里也填写和前面一列一样的。是你的成本的价税合计。

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快账用户6348 追问 2023-09-01 11:54

其他的数填对了吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 11:54

其他的填写正确的。

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一般纳税人还是小规模?
2023-09-01
同学,可以参考以下步骤: 1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。 ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。 ②第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”。 ③将本期产生的可以差额扣除的填入“本期发生额”,“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额 ⑤第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”:填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。本列=第4列-第5列。2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
2023-01-11
你好,是一般纳税人的吗?
2022-05-30
这里有填写说明,您参考一下。 http://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/wu20190604105434.shtml
2022-08-30
你好,一般纳税人还是小规模的?
2023-07-11
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