一般纳税人还是小规模?
企业办理增资及变换股东需要准备什么资料
老师:购买房屋的印花税计入什么科目?
老师 我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,那去年发票,今年收到直接做:借:当期费用 袋应付账款, 那么后续要不要再做,借:本年利润贷:当期费用, 借利润非配-未分配利润,贷:本年利润,这后续2步骤。
老师出口发票开了也确认了收入,报关单上出口退税三笔退税,两笔视同内销。之前确认收入做的分录是借应收账款-国外客户贷主营业务收入-出口收入 做内销的话是不是这样借主营业务收入-出口贷主营业务收入-内销 贷应交税费-应交增值税-销项税额,同时在增值税申报表里怎么填。
餐饮企业客人办看收入怎么入账
请问,装修服务的个体户季度销售额35万专票,如何申报增值税?
刚才拍的课在哪里看?
老师好!进项税和销项税做凭证怎么冲减了
公司刚买了一辆新车,车船税和车辆购置税都要在电子税务局单独申报吗
请问有成本费用,但是没有产量,单位成本这么算?
一般纳税人
一般纳税人附表三第一列价税合计,填写小计 后面的本期扣除和实际抵扣金额填写差额扣除的成本 两个是价税合计。
一般纳税人,到这个票是普票
是你收到的还是开出去的,不管收到的还是开出去的都可以差额呀。
你在附表一才区分在开具的其他发票里面填写
开出去的,
你好,那你不管专票普票附表三,你填写差额扣除都是加税合计的呀。
差了征收的那个公式我忘了,麻烦您给我发一下
收入减去成本,这个余额除以1.05乘以5%,收入和成本都是价税合计的。
你好你看这个怎么填
实际扣除金额那里也填写和前面一列一样的。是你的成本的价税合计。
其他的数填对了吗
其他的填写正确的。