管理费用、开办费、 购置税和你的车一块做固定资产

老师好,我们是房地产开发企业,一般纳税人,采用的小企业会计准则,目前公司已购置了10辆汽车,小准则是不计提固定资产折旧的对吧?我们这行业的企业一般就存续这么几年,不计提折旧到了以后是怎么处理呢?
老师,一般纳税人工业企业开办期,现在购买了一辆轻卡车,交的保险费是专票。我应该放到哪里?另外车购税我跟车一起放到固定资产了的,这个处理的对吗老师
老师,企业给固定资产小汽车买的商业保险当时进项是放到待认证进项税科目了,现在去车卖了 保险个公户退回一部分钱,我该怎么做账,这进项税怎么处理
老师,新购置的车辆办理上牌手续时产生的安检检测和环保检测费用放到哪里合适?我现在放到管理费的检测费中了,又觉得是不是应该放到车辆使用费里面啊老师?新开办的企业还没有正式投产,这个车也是后勤买菜,厂里车间拉东西都在用,谢谢老师
老师好!我公司一般纳税人,六月份做的税务登记,现在公司买了轻卡车,1-这个新买的轻卡需要缴纳印花税嘛?2-我把新车和车购税放一起做了固定资产,那么他的印花税要怎么缴纳?3,还有车船税,4,还有别的旧车,买了交强险和三者险要不要缴纳。新手,麻烦老师讲仔细点,印花税法很多看不懂谢谢老师
这月进项我们抵扣了,下月发现错误了,直接给我们红冲了,然后又重新开了一张金额一样的,这样下月我们进项税额转出,然后对方又开了一张进项一样的金额进来,但是下个月我们并没有销售的话,那我们下月申报时候有影响吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。那我们系统里面怎么改?对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。我们当时系统里面也没有在4月做销售退货处理。
你好,个人股权转让,在哪里操作缴税?工商变更需要有完税凭证,不知道在哪里操作
同一个法人,成立两个劳务分包公司,有没有违规享受小微企业的风险
执行小企业会计准则的企业,支付25年汇算清缴所得税怎么入账,25年没有计提所得税
请问老师 旅行社之前开票都是旅游服务*团款/旅游服务*项下的,怎么今天开票不能这样开了呢?只能是生产生活服务/旅游服务费?都得是生产生活服务项下?
老师好,销售前期已开销售发票且客户已付款,但是本月客户因为产品不良,且不会退回实物,直接扣我司款并在本月开具负数发票,且退给客户款,这个账务处理要如何做?
老师,什么情况下会有车辆购置税,购置税会开发票吗,可以全部税前扣除吗?
小白求解,发票勾选抵扣能勾选到5月底的还是6月份的也能勾选到?
老师,请问我已经登录到12333公共服务平台了,选哪个是人员参保,老师
老师,这个车子的发票有了。车购税的专票本来跟车子的保险这个时间段开出来的。就是八月二十号那几天的事,刚才发现他们开错了,刚拿走重新开去了,我这边车辆和车购税做在一起没有车购税发票的。这个怎么办呐,就算明天立马开好拿回来都跨月了老师
车购税的没有发票,它是一个完税证明
你是在什么时间交的?
对的老师。我搞错了。他是一个保险费发票开错了。车购税有完税证明不影响我,对吧
对的,是的,不影响保险的,你单独做做费用。
老师车辆上牌费用我也可以跟车购税一起记在固定资产里面吗?这个上牌费用不多也就几百块,能不能那么做
可以做固定资产,你也可以单独做。
什么意思,老师。什么单独做?
做费用的意思, 他能单独做个固定资产还是怎么了?
老师这个固定资产。我做折旧表的时候也要跟账面上一样车子不含税价。加上车购税金额,减去残值,然后开始折旧,对不对老师,
对是的,是这么做的
好的,谢谢,老师辛苦
不用客气 工作愉快