借固定资产 贷应收账款
老师,我们有个公司现在走注销流程,这个公司9月份过户了两台车给我们另外一间公司,请问一下,现在另外一间公司还可以对公转账汽车款给注销的公司吗?
老师您好请教一下,我新接手了一家公司账务,我公司名下有一辆汽车,是本公司员工挂靠在我们公司买的,法人每个月代付供车款,员工还款给法人。但是这辆车是三年前买的,没有入账。现在需要办理车辆过户手续(公司过回该员工),我们公司需要怎么账务处理呢?
我们是物流公司,现在卖出车辆给另外一个物流公司,开的二手车发票购买方拿了,我们卖方没有发票,那我司怎么入账呢?
老师,有一个公司欠我们钱,另外一个公司欠这个公司钱,顶账一辆车,这个公司那个公司的工程款顶账的车过户给我们公司,我现在入账怎么处理合适?需要什么手续,我现在就一个购车发票
你好!我们公司过账了一辆车 ,是一家公司给我们公司打款,我们公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司,然后这辆车又过户给了给我们公司打款的那家,现在这个会计分录咋写呢!
股实收资本660万,股东B原股权132万元,现在公司亏损,净资产498万,股东B转让股权132万给A。现在转让股权价格应多少钱合适
请问老师我们公司购买收藏卡在直播间卖,没卖完的怎么盘点?需要什么凭据
什么时候确定主营业务收入???是业务发生,卖出去货的时候,就确认了??还是要卖货,收到发票,才能确认收入?
老师,年度汇算清缴,营业外支出,如果税会没有差异,用填写营业外支出明细表吗?
老师好,咨询下,费用采用预付模式,正常应该在4月支付,然后每月开始摊销。 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 目前这笔费用延迟付款,在5月才支付。这样会计处理上,是从4月开始摊销,还是5月开始摊销?
老师好,公司是建筑公司,给挂靠方断断续续转了几次树苗款,现在他们补得几个合同和单笔转账金额不一致,合同是不是和单笔转账金额最好保持一致或者签订一个总合同比较好呢
租赁办公室,租赁期2025.5.30—2029.5.29 ,每年足金3208564.8,每年物业空调1050840,合同签订后支付15000000,收到1500万专票,进项税额1142444.4,请问应该怎么做分录
请问公司的毛利率怎么算的
装修时的运费,临时工人人工,住宿,餐费分别记入什么科目
售卖固定资产分录怎么做?