你好,你的成本可以先暂估的

老师你好,我们公司是建筑工程有限公司,一般纳税人。现有一个项目,我们还没开销售发票出去,但是先收到了成本发票。我该怎么做分录。
老师,我是建筑业一般纳税人,今年才升为一般纳税人的,我在工程结算的时候挂了应交增值税的销项,收到成本票的时候挂了应交增值税的进项,交完税的时候也没体现出来进项和销项的减少。我这个要如何处理,是不是我在挂账的时候就没挂对呢?销项和进项一直有余额,并且一直没减少
汽车销售行业,一般纳税人,专管员说税负低,进项太多,但是事实是进来几台就销售出去几台,一一对应的,没有挣钱还赔钱了,说是达不到税负,我就想所有的都赚钱吗,都要达到税务局税负吗,
建筑行业一般纳税人,收到进项发票应该怎么做分录? 然后银行转钱给进项发票公司的回单,怎么做分录
一般纳税人 销项-进项 增值的部分交税,但是有个问题进项足够多,可以留底不,税负达到,看有多少销项来确定进项吗?还是进项来确定销售,这样销售库存有的又下不了?怎么来衡量这个问题
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
这个月先暂估,但是还是必须要成本发票,那应该叫老板开普通发票还是专票
你好,这个月西安蛋估汇算清缴之前发票到了就行。
这个月先暂估 汇算清缴之前发票到了就行
应该开什么票
材料费、人工费、机械费
那就是开普票了,对吗?
专票普票都可以的,你这个专票你以后有其他的一般项目可以正常抵扣。
还有个问题。 我公司建筑业一般纳税人,如果要买店面和车,可不可以正常抵扣税,应该要怎么做?
店面是用在哪里的?车是生产办公用的吗?如果是的话可以。
公司买的店面,办公司,因为现在是租别人店面。 车也是用来公司用。方便出差。 这样的话,应该怎么做分录
借固定资产 进项 贷银行存款