你好; 你们是不是之前做了明细科目; 没有做结转分录 。 你要结转下分录 才行的; 不然你明细科目一直挂着的

老师,我是建筑业一般纳税人,今年才升为一般纳税人的,我在工程结算的时候挂了应交增值税的销项,收到成本票的时候挂了应交增值税的进项,交完税的时候也没体现出来进项和销项的减少。我这个要如何处理,是不是我在挂账的时候就没挂对呢?销项和进项一直有余额,并且一直没减少
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
老师,之前我们是小规模纳税人,只用过应交税费-应交增值税这个科目,请问一般纳税人有进销项,应该怎么做?请老师不要照搬百度的内容哈,我查了没看明白,一步一步的应该怎么做,比如只有销项没有进项的时候,比如进项大于销项的时候,比如销项大于进项的时候,缴纳的时候麻烦老师理一个清晰的思路,感谢,除了应交税费-应交增值税-进销项税额,其他应交税费下面的科目我都不熟悉,什么时候用转出未交,还有未交增值税
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
请问老师,结转分录要如何做?一个月做一次还是一个季度?
你好; 一般是月末结转的; 参考这个来结转
老师,我入账的时候直接 就放在销项和进项,这样处理对不对呢?还是要在放其它科目
你好 ; 刚开始是做销项税和进项税 ; 这个是对的; 后面月末做下结转;参考我说的 做即可
好的,谢谢老师!那老师,我认证了的进项如何体现出来呢
你好; 认证了进项税; 就做进项税科目即可
好的,非常感谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价