你好,你可以留底啊。你自己可以根据实际情况来确认你要认证多少,剩下的可以以后再去认证。
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
有的老会计明明手里有足够多的进项发票,全部认证的话,可以不用交增值税,还会有留底进项税额,但是她只抵扣一部分,另外银行交一点税,这是为什么?学堂的老师教的不是这样呀,学堂老师说全部认证的,有留底就放到下个月抵扣销项税额
老师,咱家汽车销售行业,目前手里有很多进项 因为我库存多,我现在在纠结一个问题。我是按照当月发票的进销差来缴纳增值税,?还是按照税负比例(因为开票金额不是我决定的,都是销售人员决定的)?还是假设销项大于进项,用目前手里库存发票进项钉扣?没有经验 想知道实务中有经验老师分享下
老师我有个问题需要您帮我解答下:加油站一次进油很多,有时几个月都销不了,这样的话进项税总是出现留抵交不着增值税,快把留抵税抵完了,库存又没了,又得进油,又有了进项税。税局不干。我想问您,这个问题怎么解决呢?
小规模独立核算的分公司,不叫的24年的印花和滞纳金怎么写凭证?
老师,不管办什么公司必然有章程的吧,我们公司是24年成立的,当年没有发生业务,报表数据为0,填工商年报资产状况信息时填0过不了,所以我把资产总额和负债总额填了0.001,这样有问题吗
蚯蚓粪和蚯蚓一样的税率吗?
老师,咨询您一个问题: 1.我公司主要销售门窗,是代理商的形式,现在承包了一个工程业务,销售货物和安装是分开签订合同的,销售开的13%的发票,安装开的9%的发票。这种开票方式对吗?我看了有些资料显示,外购的门窗进行销售安装,应该统一按照13%或者统一9%来开票,那我们就可能多交或者少交税了吗? 2.还有就是,如果按照分开13%和9%合理开票的话,安装部门可不可以选择简易计税呢,是不是只要总包方同意简易计税,我们就可以开3%的发票呢?
老师去年企业所得税收入多报10万,增值税和帐都是对的,怎么改,是需要改汇算清缴吗
老师从这个表中如何看出单位缴纳和个人缴纳部分呢?
为啥124300现金流量表不体现呢?这笔是退回的货款
老师,汽车服务公司,给平安公司做理赔维修汽车,开发票的时候,发票名称应该选择什么?劳务*汽车维修?第一个大类选择劳务可以吗?开成劳务*修理修配劳务,可以吗?不太确认大类和后面的小项该选择什么
业务送燕窝给客户,怎么入帐合理
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
但是库存又怕下了到
你好!你就只能按照实际来了,都按实际来,就不会有这种问题。 而且就算有问题也是实际上就是这样。也不怕税务局来查你。
怎么来衡量这个呢
还有就是税负怎么浮动
你好!比如你上个月销售了100个,那你就看这100个的进项有多少。就勾选这100个的进项就好了。