借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 需要附红字信息

老师好,这个月我发现再9月份时有个帐做错了,这个月我红冲重新做账,请问原始凭证我要怎么弄,这个月做账不要原始凭证吗?还是复印一下?
老师请问因出差发放的误餐费,怎么分录?这个需要除来回车票外还需要啥原始凭证?
老师,对方给我开的负数发票,我用红字信息表,负数发票做账,这个负数发票抵扣联需要放在分录后面作为原始凭证么?还是单独收起来
老师好,我本月开了一张红字发票?请问怎么做账?原发票已退回,我还需要附上做原始凭证不?
老师,请问这个发票怎么做会计分录,要不要把原来的红字信息表放一起做原始凭证?
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
红字信息表是我们开的还是对方开的,我在我们税盘可以找到么
摘要怎么写呀
就写红冲某公司的业务
我想找到当时这笔发票对应的考字发票,现在也找不到,那红字信息表没有怎么办,我只有票,之前会计也没有让人打出来
不用打印了,没事的哈
老师,麻烦帮我看下这样做对不对
增值税税要按我写的做
那我这笔会计分录到底该怎么做,您可以打出来把金额带上发我么
借:原材料 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
好的谢谢,我可以加你微信么,我还有几张发票不会做账。
增值税做到贷方正数的目的是啥?
那个是为了跟申报增值税一致
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。