借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 需要附红字信息

老师好,我本月开了一张红字发票?请问怎么做账?原发票已退回,我还需要附上做原始凭证不?
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?这个信息表谁来开有要求规定吗
老师,请问这个发票怎么做会计分录,要不要把原来的红字信息表放一起做原始凭证?
数电发票纸质的发票抵扣了,是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
你好,我想问一下,之前开的发票,过了几个月又开了红字发票。之前开的发票那两联,客户已经退给我们了,我在做记账凭证的时候,后面附原始凭证,需要把客户退的两联以及我开出来的红字发票三联放到一起装订凭证吗?谢谢你了
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
红字信息表是我们开的还是对方开的,我在我们税盘可以找到么
摘要怎么写呀
就写红冲某公司的业务
我想找到当时这笔发票对应的考字发票,现在也找不到,那红字信息表没有怎么办,我只有票,之前会计也没有让人打出来
不用打印了,没事的哈
老师,麻烦帮我看下这样做对不对
增值税税要按我写的做
那我这笔会计分录到底该怎么做,您可以打出来把金额带上发我么
借:原材料 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
好的谢谢,我可以加你微信么,我还有几张发票不会做账。
增值税做到贷方正数的目的是啥?
那个是为了跟申报增值税一致
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。