借:库存商品 贷:未分配利润

老师,我8月库存结转主营业务成本结多了5万,9月的时候又刚好小结转5万,现在可以如何调整呢?
老师:接上述问题,借:银行存款。贷:主营业务收入;应交税费这里的主营业务收入未结转本年利润,直接期间损益结转到本年利润里!跨年后发现问题,如何调整?
22年1月份,库存商品金额多记21万,主营业务成本多结转21万,22年8月份如何调整。
老师,往年主营业务成本结转多了,现在发现了,怎么调整呢?
发现跨年主营业务成本多结转了如何调?
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)
印花税计税依据是进项和销项的价税合计数吗
老师 请教 个独 现在查账征收了 要注销 账上有货币资金 取出来要缴纳税款吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
这个跨年的影响到6月的汇算清缴吗
老师,这个是红冲吗?
同时更正申报22年度的企业汇算清缴
这分录是调整去年的多结转。影响去年利润,不影响今年利润