您好,您的现金账上减少了7300元
请问老师,就是那个VBSE跨专业实训,网上平台操作的,开始实训时需要期初建账,我模拟担任的是制造业出纳岗位,需要建立日记账,就是给的数据显示出纳需要建立库存现金日记账和工行存款的银行存款日记账两个,但是在填账后发现平台上显示库存现金银行存款日记账“已建账”,但是出纳数据中没有这个数据,我想问一下,是不是企业期初就有这个库存现金的银行存款日记账,不需要自己再建账,它期初就有的。
老师好!是这样的!我刚接手一家公司,这家公司有很多的关联公司,我在做账的时候,发现A和B两家的现金账对不上,出纳说A和B的县级市混在一起用的,也没有登记现金日记账,现在就是分不出来了,这种情况该怎么解决?
昨天被会计主管训斥了,叫我登现金日记账和银行存款日记账,还有总账及其他明细账,我说日记账是出纳负责的,他就很生气地说,账都是我们会计登的,这就算了,我登日记账没在记账凭证打勾,他又训斥我,说我登了日记账不在记账凭证打勾,我说登明细账才在记账凭证打勾,他说明细账本里没有库存现金和银行存款的科目,还骂我说我,你老师怎么叫你的,怎么会重复折银行存款,现金设在三栏式明细账里,都是没有的
老师我两个都是从日记账里面输入的会计科目,一个是库存现金,一个是银行存款,那这个输入的是库存现金是不是代表出纳手里的钱,银行存款是不是代表公户的钱
老师我是新手出纳,我的账面现金分着租金日记账和物业日记账,我从库存现金哩拿出7300元存到公司对公户上,这个账怎么上我不太明白了
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?