一、增值税暂行条例第二条规定了税率,并未提及开具什么发票。因此,开什么发票,与税率无关。 二、小规模纳税人月销售10万以内且开具普通发票,可免增值税。可选1%或者3%开具专票,但不能免税了。 政策依据: 增值税暂行条例第二条 财政部 税务总局公告2023年第19号

你好,老师,我们公司是一般纳税人,收到果农开具的免税普票10万元,依据相关政策可以抵扣10*0.09=0.9万元的增值税进项税,请问下这个分录怎么做?
一般纳税人开具普票和专票的税率是一样的, 请问相关的税法依据是什么?例如增值税管理条例第几条有相关规定? 小规模纳税人开具普票是否免税?开具专票的税率是否是1%或3%,对吧? 请问相关的税收优惠政策以及税法条例是什么?请发下相关网上链接
请问关于农产品一般纳税人开具的免税普票可以计算抵扣吗?怎么计算?一般纳税人开具的专票是按发票注明的税额抵扣?小规模纳税人开具的只有3%专票可以抵扣9%是吗?小规模1%的只能按1%抵扣?生产领用的在9%的基础上在加抵扣1%?
下列关于小规模纳税人开具发票的说法错误的有()。 A.住宿业小规模纳税人提供住宿服务,可以自行开具增值税专用发票 B.自愿选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人销售取得的不动产,仍需向税务局申请代开 C.建筑业小规模纳税人提供建筑服务,可以自行开具增值税专用发票 D.小规模纳税人销售取得的不动产,不得自行开具增值税专用发票 E.自2018年1月1日起,提供公路货物运输服务并取得相关资质的小规模纳税人,可以选择在运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)向税务机关申请代开增值税专用发票 『正确答案』BD 老师:请问一下,为什么E是错的,是必须国税总局开票?
请问一下,公司是一般纳税人,开普票给对方也必须13%的税率吗?直接按照13%缴纳增值税吗?可以注册一个小规模纳税人公司吗?专门开具普通发票,这样操作复合法律法规规定吗?
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
老师,您好,income是收入还是回款呀?
老师好,服务费除了三流还有别的什么能证明业务真实性呢
@朴老师,我们转让我们的自主研发生成的知识产权三个实用新型专利,已经申请了免税备案,开具了免税发票,请问,我开具这个发票形成的收入可以算入高新技术企业的收入还是一般收入?
请问有没有关于一般纳税人无论开具发票和不开具发票,都要对销售收入进行申报缴纳增值税的税务规定的相关条文?
一、销售必须开具发票。 发票管理办法第十九条:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。 二、销售必须缴纳增值税。 《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条:在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务),销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。 三、以上二条,互无影响,必须都要履行。反之,若其中一条未履行(比如未开发票),则需要改正(补开发票),而不能反而成为不履行另一条(纳税)的理由。
关于“一般纳税人开具普票和专票,都需申报缴纳增值税”,有没相关的税务条文?
《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条:在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务),销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。 这一条足够。就是说,发生了上述销售活动,就缴纳增值税。至于开具专票、普票还是不开票(这是不对的),这都是无关因素。 同学,我给您举个例子吧: 关于“小明驾驶宝马和奥迪,都需要有驾照”,有没有相关法律条文。 答案是:小明只要开车,无论宝马还是奥迪,或者其他机动车,都需要驾照。
哈哈哈,谢谢老师。这例子够生动的。另外,请问方便提供下电子邮箱吗?
谢谢表扬。不过公司有纪律,明天我请示一下领导吧。
好的。遇到好老师不容易,因为老师税法知识很专业,希望之后相关的税法疑问可以继续咨询,按规付费就是了。
好的好的。祝您工作顺利,生活愉快。
请问老师有回音吗?谢谢
您好,同学。平台不准私自联系学员呀。不好意思啊。