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我想问做账,有的账价税合计在一起,报税的时候应该怎么报? 例如: 借:库存商品100 应交税费13 贷:银行存款 113 像这种的我报税的时候金额是写113,还是100?

2023-09-04 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-04 11:41

您好,这个是按照100的这个写的

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您好,这个是按照100的这个写的
2023-09-04
计提水费电费时,如果含税金额为 113 元,分录应该是: 借:生产成本 100(假设不含税金额是 100 元,113÷(1 %2B 13%) = 100) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)13 贷:应付账款 113 缴纳时: 借:应付账款 113 贷:银行存款 113 你在缴纳时的分录有误,不需要把应付账款拆分为不含税金额和税额,因为计提时是按含税金额计入应付账款的。
2024-11-14
你好,月末结转到本年利润就可以了。
2024-05-07
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
那个商品已经领用没呢?
2025-12-24
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