借银行存款,贷应付职工薪酬工资5000。

比如6月份计提工资5000元,借管理费用:5000,贷应付职工薪酬5000。那反应到资产负债表应付工资薪酬科目就填5000,利润表上管理费用是不是填5000
老师,社保和工资的分录,本月没有生产的情况下我是这样做的,但好像社保部分重复了,帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保:借:管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷:银行存款 1000 发放上月工资 借:应付职工薪酬-工资5000 贷:其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借:管理费用-工资薪酬5000 贷:应付职工薪酬5000 结转期间损益 借:本年利润5500 贷:管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
您好,老师,就是我上月计提工资工资是借:管理费用5000贷应付职工薪酬5000,这个月我发放了,借:应付职工薪酬5000贷银行存款5000,但是工资又退回来了,这个会计分录咋写
借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗
老师,你好,出口一定要有报关单吗?
老师,提取盈余公积所得税汇算时需要填表吗
请问小规模公司,做批发零售的,需要交印花税吗?是买卖合同吗?
老师请问一下代理记账合同要缴纳印花税吗
报企业所得税的时候,税金及附加科目影响报表的数吗
老师,假设所得税费用之前计提是100,发现错了,改的200,利润表 净利润改写数据减少100,资产负债表更改未分配利润期期末,资产负债表还有哪个科目改才能平衡
老师好,请问一下小规模纳税人做的库存明细表与账上的库存商品余额不一致?Excel库存表上的余额比账上的余额少600多块钱怎么办?
销售方销售返利账务处理和会计分录,如何做?
老师我们是小规模纳税人,去年申报了未开票收入,今年不开发票,增值税申报表具体该怎么填表
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
老师,您好,中午有事耽搁了,就是我写的借:银行存款(正数贷:应付职工薪酬(负数)行不行
你好,那你这个应付职工薪酬是负数的话,应该放到借方。
是的,是的,我写错了,我是放到借方负数的。谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。