你好,你可以直接做的当月

老师,我们是采购方,之前认证抵扣过,现在需要采购退货,我们申请红字信息表,比如是在7月份开的信息表,在8月份报税的时候,是不是需要做进项税额转出?还是收到红字发票在进项税额转出?
老师 之前月份多做进项税额了,现在红冲了,需要在纳税报表体现吗?
学堂老师,抵扣的进项税现在要进项税转出,如何做账呢?之前会计没有体现进项税额,以前月份的专票现在要认证,然后全部进项税转出,这样合理吗?能告知一下具体分录吗?谢谢老师
老师,发现之前月份的进项发票不能用,是要做进项税额转出吗,需要调整报表吗老师
老师,收到24年12月份发票已抵扣,对方2月份冲负数发票,做账时做进项税额转出,还要调整去年的所得税申报表吗?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师,是直接从红吗
可以的,可以这么做的。
可是专管员要我调整报表,改报表从哪个表里面改呢老师,可以教教我吗
你好,调整增值税申报表还是哪一个?
进项税额应该就是增值税表是吧老师
对的,是的,是增值税附表2
是直接更正吗老师,因为有去年的票,还是直接全部做到这个月呢
你好,你看你税务局的要求,你税务局不是要求你更正之前的。
还有一张是没有抵扣的,但是显示为疑点发票,这种怎么处理呢老师
什么原因是失控发票?对方没有交税吗?
不知道老师,需要知道是什么原因吗
就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师
那你不需要进项转出的,什么都不需要做,你跟你税务局那边说一下,这个发票没有认证,没有勾选,也没有抵扣。
好的老师,以前已经抵扣的发票,一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师
你现在填写试一下,能填写了吗?一般都是在其他最后一行。
8月份的进项税减去之前的转出是够的,不需要交税这样就可以了是吗老师
流程就是把之前要转出额税额填在表二里,然后正常报税,如果进项够的话就不用交税,这样就完成了是吧老师
对的,是的,是这么做的。