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老师,发现之前月份的进项发票不能用,是要做进项税额转出吗,需要调整报表吗老师

2023-09-04 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 14:17

你好,你可以直接做的当月

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快账用户5392 追问 2023-09-04 14:27

一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师,是直接从红吗

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:29

可以的,可以这么做的。

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快账用户5392 追问 2023-09-04 14:38

可是专管员要我调整报表,改报表从哪个表里面改呢老师,可以教教我吗

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:39

你好,调整增值税申报表还是哪一个?

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快账用户5392 追问 2023-09-04 14:52

进项税额应该就是增值税表是吧老师

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齐红老师 解答 2023-09-04 14:54

对的,是的,是增值税附表2

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快账用户5392 追问 2023-09-04 14:56

是直接更正吗老师,因为有去年的票,还是直接全部做到这个月呢

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:00

你好,你看你税务局的要求,你税务局不是要求你更正之前的。

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快账用户5392 追问 2023-09-04 15:08

还有一张是没有抵扣的,但是显示为疑点发票,这种怎么处理呢老师

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:08

什么原因是失控发票?对方没有交税吗?

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快账用户5392 追问 2023-09-04 15:13

不知道老师,需要知道是什么原因吗

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快账用户5392 追问 2023-09-04 15:14

就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:15

那你不需要进项转出的,什么都不需要做,你跟你税务局那边说一下,这个发票没有认证,没有勾选,也没有抵扣。

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快账用户5392 追问 2023-09-04 15:21

好的老师,以前已经抵扣的发票,一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:22

你现在填写试一下,能填写了吗?一般都是在其他最后一行。

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快账用户5392 追问 2023-09-04 16:31

8月份的进项税减去之前的转出是够的,不需要交税这样就可以了是吗老师

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快账用户5392 追问 2023-09-04 16:34

流程就是把之前要转出额税额填在表二里,然后正常报税,如果进项够的话就不用交税,这样就完成了是吧老师

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齐红老师 解答 2023-09-04 16:37

对的,是的,是这么做的。

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