你好,你可以直接做的当月
老师,我们是采购方,之前认证抵扣过,现在需要采购退货,我们申请红字信息表,比如是在7月份开的信息表,在8月份报税的时候,是不是需要做进项税额转出?还是收到红字发票在进项税额转出?
老师,进项发票上个月出现问题了需要转出?那是要等下个月报11月税的时候转出吗?这比进项税1转出后税款能用12月的发票抵扣认证吗?不然税额太多了
老师 之前月份多做进项税额了,现在红冲了,需要在纳税报表体现吗?
学堂老师,抵扣的进项税现在要进项税转出,如何做账呢?之前会计没有体现进项税额,以前月份的专票现在要认证,然后全部进项税转出,这样合理吗?能告知一下具体分录吗?谢谢老师
老师 生活服务也2021.3月之前免税销售额所对应的进项税都需要做进项税转出,那2021.3月之后进项税还需要做转出吗?
老师,业务招待住宿费进项税额可以抵扣吗
老师我司建设新仓房采购材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,发票未到, 借:预付账款50000 贷:银行存款50000 付完尾款收到发票时一起 借:在建工程柴油 贷:预付账款,这样可以吗?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗 余利宝是保本的还是非保本呢
为什么不是用初始帐面价值减呢
一般纳税人增值税附表的数字更新不到主表上,怎么回事?
实操凭证只有一月份的吗
为什么不是用初始帐面价值减呢
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 你们如
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师,是直接从红吗
可以的,可以这么做的。
可是专管员要我调整报表,改报表从哪个表里面改呢老师,可以教教我吗
你好,调整增值税申报表还是哪一个?
进项税额应该就是增值税表是吧老师
对的,是的,是增值税附表2
是直接更正吗老师,因为有去年的票,还是直接全部做到这个月呢
你好,你看你税务局的要求,你税务局不是要求你更正之前的。
还有一张是没有抵扣的,但是显示为疑点发票,这种怎么处理呢老师
什么原因是失控发票?对方没有交税吗?
不知道老师,需要知道是什么原因吗
就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师
那你不需要进项转出的,什么都不需要做,你跟你税务局那边说一下,这个发票没有认证,没有勾选,也没有抵扣。
好的老师,以前已经抵扣的发票,一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师
你现在填写试一下,能填写了吗?一般都是在其他最后一行。
8月份的进项税减去之前的转出是够的,不需要交税这样就可以了是吗老师
流程就是把之前要转出额税额填在表二里,然后正常报税,如果进项够的话就不用交税,这样就完成了是吧老师
对的,是的,是这么做的。