你好,你可以直接做的当月

老师,进项发票上个月出现问题了需要转出?那是要等下个月报11月税的时候转出吗?这比进项税1转出后税款能用12月的发票抵扣认证吗?不然税额太多了
老师 之前月份多做进项税额了,现在红冲了,需要在纳税报表体现吗?
学堂老师,抵扣的进项税现在要进项税转出,如何做账呢?之前会计没有体现进项税额,以前月份的专票现在要认证,然后全部进项税转出,这样合理吗?能告知一下具体分录吗?谢谢老师
老师,发现之前月份的进项发票不能用,是要做进项税额转出吗,需要调整报表吗老师
老师,收到24年12月份发票已抵扣,对方2月份冲负数发票,做账时做进项税额转出,还要调整去年的所得税申报表吗?
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师,是直接从红吗
可以的,可以这么做的。
可是专管员要我调整报表,改报表从哪个表里面改呢老师,可以教教我吗
你好,调整增值税申报表还是哪一个?
进项税额应该就是增值税表是吧老师
对的,是的,是增值税附表2
是直接更正吗老师,因为有去年的票,还是直接全部做到这个月呢
你好,你看你税务局的要求,你税务局不是要求你更正之前的。
还有一张是没有抵扣的,但是显示为疑点发票,这种怎么处理呢老师
什么原因是失控发票?对方没有交税吗?
不知道老师,需要知道是什么原因吗
就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师
那你不需要进项转出的,什么都不需要做,你跟你税务局那边说一下,这个发票没有认证,没有勾选,也没有抵扣。
好的老师,以前已经抵扣的发票,一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师
你现在填写试一下,能填写了吗?一般都是在其他最后一行。
8月份的进项税减去之前的转出是够的,不需要交税这样就可以了是吗老师
流程就是把之前要转出额税额填在表二里,然后正常报税,如果进项够的话就不用交税,这样就完成了是吧老师
对的,是的,是这么做的。