你好,你可以直接做的当月

老师,进项发票上个月出现问题了需要转出?那是要等下个月报11月税的时候转出吗?这比进项税1转出后税款能用12月的发票抵扣认证吗?不然税额太多了
老师 之前月份多做进项税额了,现在红冲了,需要在纳税报表体现吗?
学堂老师,抵扣的进项税现在要进项税转出,如何做账呢?之前会计没有体现进项税额,以前月份的专票现在要认证,然后全部进项税转出,这样合理吗?能告知一下具体分录吗?谢谢老师
老师,发现之前月份的进项发票不能用,是要做进项税额转出吗,需要调整报表吗老师
老师,收到24年12月份发票已抵扣,对方2月份冲负数发票,做账时做进项税额转出,还要调整去年的所得税申报表吗?
老师您好,我有新的公司要建账。您那边有最近的科目设置供参考吗?谢谢老师
老师你好!一般纳税人垃圾处理产生货物怎么给对方开发票税率是多少,产生货物归受托方了这个业务怎么记账呢
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
一般纳税人之前的进项已经抵扣了的老师,是直接从红吗
可以的,可以这么做的。
可是专管员要我调整报表,改报表从哪个表里面改呢老师,可以教教我吗
你好,调整增值税申报表还是哪一个?
进项税额应该就是增值税表是吧老师
对的,是的,是增值税附表2
是直接更正吗老师,因为有去年的票,还是直接全部做到这个月呢
你好,你看你税务局的要求,你税务局不是要求你更正之前的。
还有一张是没有抵扣的,但是显示为疑点发票,这种怎么处理呢老师
什么原因是失控发票?对方没有交税吗?
不知道老师,需要知道是什么原因吗
就是跟这个进项税额转出是一个公司的老师
那你不需要进项转出的,什么都不需要做,你跟你税务局那边说一下,这个发票没有认证,没有勾选,也没有抵扣。
好的老师,以前已经抵扣的发票,一般只需要在本月报税的时候在表二填在23a(异常凭证转出进项税额)就可以是吗老师
你现在填写试一下,能填写了吗?一般都是在其他最后一行。
8月份的进项税减去之前的转出是够的,不需要交税这样就可以了是吗老师
流程就是把之前要转出额税额填在表二里,然后正常报税,如果进项够的话就不用交税,这样就完成了是吧老师
对的,是的,是这么做的。