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老师:我单位是一般纳税人,因21年10月进项税一加计抵减数实际应抵3000我抵2800少交税,导致增值税,税金附加22年1月补交税金,还有滞纳金算营业外支出吗!调以前年度损益,滞纳金不能调以前度损益?

2022-02-16 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-16 14:42

同学你好 对的 这个算 滞纳金不用 直接计入营业外支出

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同学你好 对的 这个算 滞纳金不用 直接计入营业外支出
2022-02-16
是的没错,一般是这样的
2022-04-09
借利润分配未分配利润贷、应交税费、附加税
2023-06-17
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款500多, 借营业外支出滞纳金,贷银行存款账务处理 做到2024年12月份就行,之前的财务报表和帐上都不用修改,然后你只修改增值税申报表。
2024-12-06
可以的,可以这么做的。
2023-09-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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