在具体的什么问题?
@郭老师回答,其他老师不要接,有问题问郭老师
@郭老师回答,其他老师不要接,继续问您上个问题
@郭老师回答,有问题问您,其他老师不要接了
@郭老师回答,有问题请教,其他老师不要接了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,公司被拉成风险纳税人了,怎么处理啊
博物馆的账务处理有那些
老师,小规模纳税人的分公司,报税系统出现工会经费,这个我们也要交吗?以前没有
美元账户季度结息,用哪天汇率
老师,厂房出租的免租期是按照从租还是从价计算房产税呢
老师,我们有一个凭证现金收款,出纳那里没有这笔钱,但是之前的会计在电脑上做了这个凭证,实际找不到这张凭证纸,我怎么核对它的真实性呢
老师,现在公司在做下半年利润分析,收入这边按不含税收入列的,请问在算利润的时候还用扣除增值税吗?
收到银行利息怎么做分录
请问老师,收到银行发放的保理融资款计入什么科目?
老师,我这个公司是替别人中标的,A托这个公司给别人开了30多万的专票,然后A方给这个公司法人微信私下付了增值税,附加税1万多元,这个也属于虚开发票吗?
请问在计算资产负债率,产权比率,权益乘数时,资产总额,负债总额,所有者权益题目中有年初数和年末数,题目又没说明以年末数计算,那么这样的情况,是不是要用(年初数+年末数)/2来计算呢?
你好,按年末来就可以的,不用算平均。
我们购进和销售一批设备,货物的交付方式是,购进方和销售方直接在指定仓库直接交付,我们这边是没有库存的,先前收款都是放在预收和预付,现在要结转主营业务收入和成本,怎么做分录的,
借预收账款 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷预付账款。
上个月6200工资,扣社保12块钱个税,这个月一样的工资一样的社保24块钱是为什么
你好,你看一下应纳税所得额是不是三万六以上了。
没有老师,应纳税所得额才2600
那你看下他的已交税款是你之前月份缴纳的合计吗?
借预收账款 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷预付账款。 老师,那这个需要通过库存商品过渡一下吗
不需要的没有入库不用。
那你看下他的已交税款是你之前月份缴纳的合计吗? 是,知道怎么回事了,已扣税款累计数少了上个月的,那怎么回事呢老师,上个月扣了
你换了电脑申报还是怎么了?
你看一下,在这个系统里面能查到上一个月的数据吗?
去年我一个公司没有营业,今年报去年残保金的时候人数跟工资填0保存不了,怎么处理
好,人数填写一,工资填写零,你看一下能保存了吗?
用户破坏电表收费按照什么税目开票 就是不开发票是收据?
赔偿款可以不用开发票,可以只开收据。
就是对于小规模纳税人来说,就是他的银行流水很大,但实际上没有那么高的收入,然后年收入300万,这个企业所得税要怎么交
是查账征税的吗?如果是的话,利润是多少? 利润300万以内小型微利5%