在具体的什么问题。

@郭老师回答,其他老师不要接,有问题问郭老师
@郭老师回答,有问题问您,其他老师不要接了
@郭老师回答,有问题请教,其他老师不要接了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
汽修厂出售计次卡的收入怎么做账呢
你好,是预付卡是吗?借银行存款,贷预收账款,消费了之后再确认收入。
客户去银行申请装修贷款,银行要求把贷款直接打给我们装修公司,但是考虑到有些客户把款贷下来后银行打进我们公司,最后客户又不选择我们公司给他装修,要把钱退给他 这个后面的分录怎么写呢?
借银行放款,待预收账款退回去做相反的。
借银行存款, 贷预收账款 退回做相反的。
怎么审核员工报销凭证?
这些是通过怎么来审核呢?比如说一张报销单上必须要有的内容是什么?
你好,时间金额,报销的内容,需要的原始凭证,发票,他支付的证明。如果是货物的,有你单位的验收单,入库单,对方的发货单。
先审核他提供的这个发票开的是不是正确,内容是不是完整。然后再看他的报销单,如果你他没有发票,你们单位无票支出可以报销的话,这个不影响。
当月开具一年的房租发票,然后房租是每月一缴,这种情况要怎么入账和摊销
你好,他一次给你开过来,你只做当月的就行,借管理费用等,贷银行存款,按月做这个。
收到发票金额(10000) 一年10000,每月500 按月的话不是和发票金额不一致吗
好,他给你开的是一年的,那你一个月的租金是多少?
一年是3W,每个月2500
给你开的发票也不全,借管理费用2500,贷银行存款
发票上的金额是3W哦
那你上面写的收到发票金额1万是什么意思啊?
一年发票额 借:管理费用30000,贷:其他应付款-房租30000 月支付房租 借:其他应付款-房租2500.贷:银行2500 还是这样一次性入费用,就不用每月摊销了?
啊,跨年了没有,如果跨年了不可以啊,因为根据权责发生制,你只能做当年的。
增值税及附加税费申报表 (一般纳税人适用)的第一行有数据,是不是第二行或者第三行也需要填写,我们是做展会的,提供的是服务,那是不是在第三行填写相应的金额?
2.啊,跨年了没有,如果跨年了不可以啊,因为根据权责发生制,你只能做当年的。 不跨年,一次性入费用 就不用每月摊销了吧
你好,如果开的是服务类的第二行,第三行不要填写。
可以的,可以这么做的。