你好,可以不用做也可以做的。

老师,公司给供应商付了一笔48万元的账款,其中有25万元的技术转让费,供应商要求分两笔付,退回25万元重新付,其中一个会计分录是这样:借:银行存款借:应付账款(红字),请问总帐上是平的吗?为什么呢
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,我们付工资,批量支付,其中一个因为对方银行账号不对,被退回,又重新支付这一个,需要填费用报销单还是付款单,还是不填单,直接重新转款呢?做账是做一笔,还是退回,又支付的分别做账?
老师,我是一家运输公司的内账会计,芜湖融汇化工有限公司是我们的客户,我公司给他单位运输化工原料,本应收取运输费的,12月30日发生一笔业务,老板兼出纳付出一笔款5718.49元货款给了芜湖融汇这家单位,公账付款,过了几天,发现付错了,又退回了这笔款项。付出时怎么写分录,退回后又怎么写分录
企业对公付款错误导致退回,然后又重新付款,会计分录怎么做呢,算一笔还是退回和充新付款个算一笔呢
所属期为2024.12月的房产税和土地使用税在2025年1月计提且申报缴纳的,2025年汇算清缴需要调增吗
2024年12月的工资、工会经费、垃圾处理费,2025年1月计提且发放,需要在2025年度汇算清缴调增吗
老师,社保的领取金额是固定的不?还是看到领取时候的政策?
做企业所得税汇算清缴要倒出哪些表格,第四季度利润表,科目余额表(一整年),12月资产负债表,对吗
在申报企业所得税汇算清缴时,发现账套成本和第四季度报表不一致,应该以哪个为准,如何调账(刚进公司,他们成本是调过的,但是账套里面没有调,我要调账),讲一下思路
老师营业执照年检用哪个平台来着
老师,你好,请问一下公司每月先预付经费给员工,等员工实际花费的时候再拿发票入帐,预付的时候是借其他应收款员工还是借其他应付款员工
为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
老师,有个问题想咨询一下
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
按一笔做之前退回就不用了这样是不是好一点呢
做不做都可以的,如果你想要记录的话,你就做进去。
做一个支付,然后再做相反的。
好哒谢谢啦
不用客气,工作愉快。