这个建议你以开票时间为准确认收入 7月的时候不做账 8月的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 后面收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
老师,我们7月份销售一批商品给客户,当月没有开发票给客户,8月才开票给客户,9月份才收到货款,每个月怎么做账务处理呢?
老师就是我是在7月份开的销售单,但是他是在8月3号微信付钱给我们了,那我做账的分录要怎么写?
老师就是我们7月份开的销售单,然后他开票是8月1号才开的票,钱还没收,老师这种怎么做账?
老师就是销售单和收款都是8月31号,但是票开在9月1号,这个要怎么做账?
老师就是销售单和收款都是8月31号,但是票开在9月1号,这个要怎么做账?
工会的账平时都是做的银行日记账,今年在平台做,初始化里期初数银行存款填上年余额在借方,那么贷方应该填在什么科目里,这个初始化才能平衡,工会资金结余?
是抖音平台有软件服务费、服务商佣金,这样账务我怎么处理呀
老师:购买灭蚊药计什么科目?
大厦打扫卫生的阿姨在我们这儿兼职 我们可以做成工资吗 要给她报个税吗 社保是0可以吗
老师,6月工资表里面 扣除的是6月还是七月的五险一金伢
老师工会经费是根据什么申报的,员工工资吗?
老师,请问生态环境局监测的数据在哪里可以查到?
税务登记前产生的进项发票需要做吗 要在所得税前调整吗
老师b没看懂?它为啥不是1000×15年的那个P/A
老师 是不是所有的计提 都是为了冲减企业所得税的