您好,是软件的吗这个

你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?
老师,我们的门店长期账实不符,但ERP跟实物还算可以,是相符的。我现在需要调到账实相符,但门店每天是营业的,我盘点的话数量肯定是对不上的,但我可以按某个时间点来确定时间,再结合当天卖的数量来核对 。问题来了 我盘点好后,账上怎么调整库存?月底不是要结转成本嘛,我怕调了后,月度结转成本后又对不上,反正这个逻辑我没想明白。
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
我和供应商之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份供应商送货,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估,做到账实相符,但是我想问实务中,真的是企业都会选择暂估这种模式吗?有没有一些实际点的回复呢?
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
代账公司收到老板拿过来的银行流水,发现有一笔平台提现(有赞)7800元,老板说这是平台收入,客户不要求开票,怎么入账做分录?(是小规模企业)
老师,我的应交税费-个税少计提了6000,怎么补提?怎么做分录
老师,我们公司车子账面剩13万,如果5万过户给股东,公司这边固定资产清理的时候会不会多交税,或者后面会不会涉及到调增
老师,我们是一般纳税人,从个体工商户那讲的虾子,他们开普票给我们,我们开普票9个点税率给购买商,我们之前有好多进项税没勾选抵扣,这样能勾选抵扣虾子吗?
我们是分公司银行账户被冻结了(因为总公司的原因),请问后续怎么处理?后面要收的款项怎么收?要付的钱怎么付?被冻结的钱拿不回来被划走了怎么做账?
业务自己的车出差接待客户,报销他们的日常维修计入什么科目
材料发票只有总金额,没有单价和数量可以吗?
老师您好,我们是生产企业,11月份首次出口,有两次报关单,我们出口退税的手续还没有齐全,那这个月报税怎么申报呢?1 是不是没法做出口退税申报?只能填写增值税申报表?2.我们出口的数据填写在增值税申报表的哪行呢?不影响后续出口退税的申报。谢谢
老师您好,我有一个超滤膜和反渗透膜,285万元的使用期限3-5年,应该计入什么科目呢?我公司规定单价低于5000不可以进入固定资产投资中
老师这家公司小企业会计准则,4月份的时候已经做了收入确认但是没结转成本,10 11 12三个月没有收入,12月发现4月那笔成本没结转,要怎么处理好点,