您好,这种的话就不需要的了

请问老师是报完增值税才能做出口免扺退申报吗?生产型企业每个月都要申报出口免扺退吗?没有也需0申报免扺退?
老师,想问一下生产企业出口增值税做了免税申报,退税申报还要做吗?
生产型出口企业,大部分内销,小部分外销,现在没有多余的进项形成留抵,后期也不会有进项有多,22年的报关单现在需要做免抵退申报吗,还是不管它,22年当期报关出口有做增值税申报的
生产企业有出口,然后有做免抵退。在申报增值税还需要关注税负率吗
生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表提交完生成免抵退税申报表是不是要先做、然后会自动到增值税里面、在一起申报增值税?
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
老师,我把公司申报个税的密码忘记了怎么办?现在怎么才能重庆设置密码呢[捂脸]
老师 我想问一下研发费用是要有依据才放进去吗
老师,小规模公司老板的飞机票可以做费用吗
请问我们快销公司(卖零食的)有时候需要买样品,但是有些样品金额小对方不开发票,可以找我们自己门店开一些发票吗?
老师好,建筑公司合同收原件还是电子版的也可以呢
400空调维修费,开了发票,可以公转私吗?还是一定要公对公
公司小规模纳税人时期漏报了收入,现在被税局要求补税,当时漏报的收入很多供应商没给开发票,现在要求供应商给补开往年的发票,但供应商不给备注补开的哪年的,取得的发票能抵扣所得税吗
老师,计入工程施工科目的材料现在还能开销售发票给客户吗?这能行吗?如果可以的话如何记账呀
老师,企业房租没发票,查到会怎样,然后为什么,把税倒推算进房租费里再代开发票,税负就不高了
是不是认证抵扣时,进项大于销项,就会形成留抵税额。然后这个留抵如果小于免抵退税额。那么应退税额就是期末留抵税额
嗯对,是这意思的哈,对
当期应纳税额=当期内销税额-当期进销+不得抵扣-上期留抵 。老师假如我这个月销项税额100-进项税额180=-80 然后我免抵退税额算出来是130 那么我应退税额就是 80
上期留抵是怎么形成来的呢
上期留底税额?那不是上期的进项大于销项的金额吗
当期应纳税额=当期内销税额-当期进销+不得抵扣-上期留抵 。老师假如我这个月销项税额100-进项税额180=-80 然后我免抵退税额算出来是130 那么我应退税额就是 80 。 我下期申报免抵退的时候 ,那这个80还要作为上期留抵?
嗯对,这个是需要作为的
谢谢老师
不客气的,祝您开心