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之前有人代账往来用的是预付账款和预收账款,我现在只能跟着做了吗?

2023-09-06 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 16:16

嗯嗯,继续跟着做就是了哈

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快账用户8719 追问 2023-09-06 16:17

但是往来直接不是应该用其他应付款这些吗?

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快账用户8719 追问 2023-09-06 16:18

应收应付,预收预付她用的太多了。我现在怎么改到只用2个啊

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:25

同一个单位可以合并成一个

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快账用户8719 追问 2023-09-06 18:26

好吧,我想现在改一下,后面好调账

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齐红老师 解答 2023-09-06 19:59

嗯嗯,调整了就行了

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嗯嗯,继续跟着做就是了哈
2023-09-06
你好,应收账款和应付账款明细余额负数,需要调整到预收账款和预付账款才是的
2021-10-15
嗯嗯,可以的,没问题
2023-01-13
同学,你好 最好调整过来
2024-09-25
你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款
2023-09-07
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