嗯嗯,继续跟着做就是了哈
之前账套只有应收账款和应付账款,都有期末余额都有负数,重建账套想用 往来业务核算 (往来核销)功能,是不是得把科目负数调到预收账款和预付账款才能用?
老师,请问一下, 我才接手一个会计工作,刚做账的时候才发现,之前收了很多A公司的预付账款, 后面转款给A公司我备注的是往来款 我可以用备注为往来款的,做成预付账款,和之前的预付账款相互抵消?
老师,请问一下,应收款和预付款这些往来账怎么能记住冲账呢?代理记账公司一人带多家账,记不住那些预收那些是做了应收那些做了预付,这个有什么好办法吗?
之前有人代账往来用的是预付账款和预收账款,我现在只能跟着做了吗?
公司之间的借款往来,之前的做成了预收预付账款,但是实际应该是其他应付款这些,我现在该怎么改
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
但是往来直接不是应该用其他应付款这些吗?
应收应付,预收预付她用的太多了。我现在怎么改到只用2个啊
同一个单位可以合并成一个
好吧,我想现在改一下,后面好调账
嗯嗯,调整了就行了