你好,你可以这个月勾选,然后在下一个月抵扣统计报税之前都可以,开票日期必须是10月31号之前的。

老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
意思是我这个月的进项可以在这个勾选认证,11.15号前报税直接抵扣就可以了吗?
对的,是的,是这个意思的。
那我11.1-11.14开发票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留着下个月抵扣吗?
对的,是的,是这么做的。
如果这个月我的进项比较多,就是进项大于销项,我是全部勾选认证后留底,还是怎么去处理比较好?
最好是根据你的税负来交一部分增值税。
那我多的进项发票怎么处理呢?
要做到应交税费待认证里面就可以的,以后再继续抵扣。
应交税费待认证是没有勾选认证的是不?是要我后期要抵扣是才勾选认证吗?是这个意思吗?
是的,是这么做,我是这么理解的。
意思是如果我10月有多的进项,11.15号前没有勾选认证抵扣完,那我12月,或着第二年的1月一样可以进行勾选认证抵扣10月的进项对吧?
对的,是的,没有时间限制的。
进项比销项多,我也要交增值税吗?这个税负是怎么算的
缴纳的增值税/不含税的销售额=税负 长期不交增值税容易预警。
嗯,明白了, 实际这个月我公司的进项很少,销项税很高,那我11.15号前这笔增值税是必须要交的是吧?防止下次出现这种情况,我公司应该怎么做啊?
你好,如果你有发票没有及时到的话,可以申请延期交税,下一个月认证有留底进项抵扣。
11.15前我可以先申报,申报后申请延期交税,那我11月开的进项,12.15前勾选认证抵扣,那我12.15前申报11月的税,一样可以抵扣之前申请延期的税款是吧,那申请延期交税有没有滞纳金呢
你好,12月份申报的时候是刘迪,然后在一月份申报的时候留底抵欠。