你好,你可以这个月勾选,然后在下一个月抵扣统计报税之前都可以,开票日期必须是10月31号之前的。
目前公司是筹备期,8月有很多进项发票,还没有做收入,直接在税控盘认证抵扣后,在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票,就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
老师 我有十张1.3万的进项发票 ,一共13万。我这个月把他都认证了 。我的销项只需要10万 ,因为有税负 我准备只抵扣九万的进项,交 一万多的增值税,其他已经认证的发票下个月抵扣可以吗
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
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老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
意思是我这个月的进项可以在这个勾选认证,11.15号前报税直接抵扣就可以了吗?
对的,是的,是这个意思的。
那我11.1-11.14开发票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留着下个月抵扣吗?
对的,是的,是这么做的。
如果这个月我的进项比较多,就是进项大于销项,我是全部勾选认证后留底,还是怎么去处理比较好?
最好是根据你的税负来交一部分增值税。
那我多的进项发票怎么处理呢?
要做到应交税费待认证里面就可以的,以后再继续抵扣。
应交税费待认证是没有勾选认证的是不?是要我后期要抵扣是才勾选认证吗?是这个意思吗?
是的,是这么做,我是这么理解的。
意思是如果我10月有多的进项,11.15号前没有勾选认证抵扣完,那我12月,或着第二年的1月一样可以进行勾选认证抵扣10月的进项对吧?
对的,是的,没有时间限制的。
进项比销项多,我也要交增值税吗?这个税负是怎么算的
缴纳的增值税/不含税的销售额=税负 长期不交增值税容易预警。
嗯,明白了, 实际这个月我公司的进项很少,销项税很高,那我11.15号前这笔增值税是必须要交的是吧?防止下次出现这种情况,我公司应该怎么做啊?
你好,如果你有发票没有及时到的话,可以申请延期交税,下一个月认证有留底进项抵扣。
11.15前我可以先申报,申报后申请延期交税,那我11月开的进项,12.15前勾选认证抵扣,那我12.15前申报11月的税,一样可以抵扣之前申请延期的税款是吧,那申请延期交税有没有滞纳金呢
你好,12月份申报的时候是刘迪,然后在一月份申报的时候留底抵欠。