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老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢

2023-07-21 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-21 16:15

你好,学员 借所得税费用 贷银行存款 借应交税费预交增值税 贷银行存款

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快账用户9625 追问 2023-07-21 16:16

在我公司不交税的情况下,这部分预交了的增值税和企业所得税是可以留存备抵的吗

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齐红老师 解答 2023-07-21 16:19

在我公司不交税的情况下,这部分预交了的增值税和企业所得税是可以留存备抵的吗 可以的

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你好,学员 借所得税费用 贷银行存款 借应交税费预交增值税 贷银行存款
2023-07-21
需要问下你专管员看你们专管员建议,要是要求交。你对应汇算清缴表扣除下面其他纳税调增,这个调应纳税所得额为正数
2021-03-04
同学你好,如果是亏损状态是不需要缴纳企业所得税的。
2020-11-12
你好,按照应交增值税来计提就行了
2020-08-10
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