你好,学员 借所得税费用 贷银行存款 借应交税费预交增值税 贷银行存款

请问老师,就是我们向公益机构捐赠了钱和物资,那我做账的话就是借营业外支出,捐赠支出,贷库存商品银行存款吗?就是我们企业现在是亏损状态那这个捐赠需要调增那些吗?还有业务招待费也是超很多,我调增的话还是亏损的那还是不需要交企业所得税的吧?
老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢
老师,我们是建筑企业19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年亏损656119.11元,21年亏1716777.17元,现在22年汇算清缴盈利616421.43元,弥补以前年度亏损了,但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税,现在弥补亏损了,要退预交的企业所得税,我不想退,怎么办啊,20年到21年因为一直处于施工状态,又是疫情影响,甲方单位资金老火,一直不给做结算和计量。
老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢
老师,我们是房开公司,一直预交增值税和土增税,我的待抵增值税额有600万,我这个月来了1200万的发票,增值税的为99.08万。直接抵扣不用缴纳增值税。企业所得税预缴15%为180万,我前期亏损600万,没有抵扣过,这里抵扣,我也不需要缴纳企业所得税款。现在根据1200的发票确认收入1200万,需要预缴土地增值税为1200/1.09*0.01=11万。老师这个预缴土增税有什么能抵扣的不。
炉子保养,买的3万一个泵,和4个温控表20000是计入什么费用
销售水果需要食品经营许可证吗
您好 请问工商年报2025年五险一金支出总额 是公司缴纳的数据 还是公司及个人合计的数据?
请问进项票,有货物和平台开的服务发票。申报印花税号怎么报呢
债权转成股份,怎么弄
老师,一般纳税人收到加油专票是不是可以抵扣增值税
临沂这边,我公司效益不好工资下调社保缴费基数怎么下调
请问:一般纳税人,6月8日在电子税务局申报了6月份的社保,如果6月15日又招进10名员工,请问,在6月15日或6月15日至6月30日,可以帮这10名员工在电子税务局申报购买社保吗?
老师,汇算清缴 小企业会计准则 补缴所得税 借:未分配利润 贷:应交税费-所得税。借:应交税费:所得税 贷:银行存款。去年有计提留盈余公积,这次还要提盈余公积吗
临沂这边,我公司社保以前按高基数缴纳现在效益不好想调整基数怎么办
在我公司不交税的情况下,这部分预交了的增值税和企业所得税是可以留存备抵的吗
在我公司不交税的情况下,这部分预交了的增值税和企业所得税是可以留存备抵的吗 可以的