您好,这个也是记入到招待费里面的
老师,我想问一下,我们员工有些费用发生的是合理支出,但是开不了发票来报销,针对这个我们一般用餐饮发票代替做成招待费,但是不想每次都做成招待费,还有没有其它代替的事项呢?
老师,招待外单位人员的机票费,可以抵扣进项吗?外来人员发生的本地交通费,餐费这些是不是都入招待费?
老师,我们公司成立了食堂,又会招待客人,又是员工工作餐,这个怎么核算,招待就是业务招待费,员工免费用餐就是职工福利费对吧?
老师,员工报销餐费发票,本来是做招待费的,但这员工是研发人员,这餐费发票是不是不用做招待费了?
老师,研发的餐费怎么做账?这个餐费分招待客户和自己员工部门聚餐
老师,我公司进项大于销项,4月我把以前待认证的进项税做到了,进项税,那我4月可要结转增值税?
您好,借人方已经支付工资等,去函现收到借调人员工资,收到工资里人员有的含服务费,该怎样账务处理,需要开发票处理吗
老师,这个i=1067咋算的帮忙看一下
老师,对方给我们开的发票没有数量可以吗
老师请看这张图,两个问题: 1.以非货币资产投资入股的意思不就是取得被投资企业的股权吗?为什么还强调“被投资企业支付的对价全部为股票(权的)”呢?难道被投资企业还有其他支付对价方式可以选择吗? 2.“个人或企业可以选择按现行税收政策执行(个人以非货币资产投资)”,不就是5年内递延纳税吗?为啥后半句还说“也可选择递延纳税政策”?
老师我们是做拍短视频的,有导演,演员,灯光,道具什么的,用不用交文化事业建设费了,谢谢
24年的进项发票今年做的进项税转出,账怎么做?附加税的账又该怎么做?
请问:个人到税务局贷开票,所得税还得企业代扣代缴吗
我是北京的一家物流公司,购买的电车很多辆,有一百多万进项税,老板想让退税,请问可行吗
老师请教下,华亿是二手房东租厂房给艾米,重租这种情况华亿还要不要交其他税费呢?