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你好,老师,关于增值税报税这里,我怎么算不明白呢,这个月的销售额是70090.27,进项抵扣了8699.65,城建税是0.07,地方教育附加0.02,教育附加0.03,增值其他现代服务0.06,一共就这些税种,报完税显示是交426.5,麻烦老师告知怎么个算法

2023-09-07 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-07 08:28

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-07 08:30

你好,进项税额是8699.65是吗? 70090.27*6%-8699.65 不缴增值税

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快账用户5374 追问 2023-09-07 10:01

怎么会不交呢,销项增值税要交9111.73,进项税可抵扣8699.65,我报完后加上这些税种还需要交税426.5,我就是不明白怎么算的

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齐红老师 解答 2023-09-07 10:17

你好,那你告诉我这个税率是不是不对?你确定是6%的吗?如果是的话,70090.27乘以6%等于多少? 你这是13%算出来的,你怎么能说是6%?

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快账用户5374 追问 2023-09-07 13:11

增值税是13,但还有个税种是增值税其他现代服务6

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齐红老师 解答 2023-09-07 13:24

70090.27*13%-8699.65 )*(1➕6%) 小型微利企业。按照这个来。

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快账用户5374 追问 2023-09-07 14:51

老师,你回答了又好像没回答,我不知道怎么算,你都没告诉我

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齐红老师 解答 2023-09-07 15:05

你好等于436.81呀。按照小型微利企业来的。

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您好,同学,请稍等下
2023-09-07
可以的,只需要交城建税,这个做账只需要做城建税计提,别的不交不需要计提
2020-08-07
同学你好 这是工程项目异地预缴 预缴2个点的增值税就是800000/(1+9%)*2%=14678.90元 三个附加税,你就分别用增值税乘以7% 3% 2%
2023-12-12
你好,预交的增值税及附加税在申报的时候申报表的附件有地方填报,用来递减应交增值税,做账的时候这部分预交增值税在应交增值税下设置明细科目作为递减项,具体参考财税(2016)22号文
2021-01-05
这个是增值税的12%计算出来的 按不含税的发票金额计算的
2024-11-29
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