您好,这部分是需要的,预交预交

某房地产开发公司当年6月通过招拍挂取得一宗土地用于开发商品楼,缴纳土地出让金5000万元,预计可售建筑面积4000平米,属一般计税项目。当年12月预收一期商品房购房款8720万元。两年后,一期楼盘交付业主,建筑面积2400平方米,当月公司进项税额为230万元。 要求: (1)计算当年12月预缴增值税。(以万元为单位) (2)计算交房当期应纳税额。(以万元为单位,保留2位小数) (3)计算交房后应补缴增值税。(以万元为单位,保留2位小数) 请问第二问怎么做 (5000-2400/4000*8720)/(1+9%) 销售额是这样算吗?
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
3.位于北京市西城区的杨氏房地产开发公司为增值税一般纳 税人,公司主要从事房地产开发销售业务。2020年12月发生如下业务: (1)12月3日现房销售取得售房款,含税开票收入为45 000万元,本项目可供销售总面积为60 000平方米(其中未单独作价结算的配套公共设施建筑面积10 000平方米),本月销售建筑面积为20 000平方米,该项目支付土地出让金20 000万元, 并取得符合规定的有效凭证。 (2)12月13日采取预收款方式销售房屋,收到预收账款 44 000万元 其中答案 企业当月增值税应纳税额=3 055.05+82.57+0.95-270-18+380.95=3 231.52(万元) 企业应向总部机构所在地主管税务机关缴纳的增值税 =3 231.52-10.62-0.95-1 211.01=2 008.94(万元) 问题 这道题为什么在第⑧问计算当月增值税应纳额时不将第②问的预交额1211.01算在内,而第⑨问又把第②问的预交减掉了
综合题案例4:某乌鲁木齐市房地产公司,一般纳税人,2022年1-9月累计自预收账款转交付商品房房款30000万元,预收账款本期贷方发生额5000万元(其中普通住宅1000万,非普通住宅2000万,其他房屋2000万),预收账款期末余额10000万元。已售面积30000平方米,项目总可售面积120000平方米,土地出让金10000万元,假设预收阶段已按规定预缴增值税,项目总成本72000万元。2022年累计认证进项税额800万元,其中非正常损失进项税额20万元。2022年累计发生销售费用2000万元,其中广告费150万,支付给B公司的销售佣金1500万;管理费用3000万,其中招待费80万元,工资600万,福利费90万;财务费用1500万元。 根据上述资料,不考虑其他因素,计算①9月应缴纳增值税税额,和附加税额;②9月应交土地增值税税额;③9月累计应结转成本金额;④第三季度利润总额;⑤第三季度应预交企业所得税额。(要求有计算结果,并填报相关申报表)
)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
就是不管是现房还是预售都要预缴是呜?
对的,这个视频需要缴纳的