你好,学员,如果后期不开票的话,可以开收据 如果已经开票的是要代扣个税的
老师,我们公司现在是刚申请的,一般纳税人,目前的发票还是万位的,因为我们要一下子要开300多万的增值税发票,还开万位的发票的话,肯定是不行的,因为太多了,因为不知道有多少个300万的发票要开,那就是要申请十万位的发票嗯,那老师你说这些我们要带一些什么资料过去给税务局申请这些呢?老师还想问一个问题,因为客户要求只开四张发票吗?那一张发票那就要七八十万吗?那就四张刚好300多万吗?那我想问一下这个可以可不可以只交税务局帮我们代开的,有没有帮忙代开这种业务?这个金额比较大。
公司收到一张个人开的技术服务费发票,总金额6万元,但是这个6万元不是开票人一个人的费用,是联合了他公司好几个人的费用,就是他们公司不给报销的一些费用,几个人合起来一共开了6万发票,请问这样怎么入账?发票备注栏没有写让我们代扣个税,这样让他们自行申报可不可以?
公司收到一张个人开的技术服务费发票,总金额6万元,但是这个6万元不是开票人一个人的费用,是联合了他公司好几个人的费用,就是他们公司不给报销的一些费用,几个人合起来一共开了6万发票,发票备注栏没有写让我们代扣个税,这样我们签个合同注明让他们自行申报,如果出现任何后果自行承担,这样我们公司还会有税务风险吗?
公司收到一张个人开的技术服务费发票,总金额6万元,但是这个6万元不是开票人一个人的费用,是联合了他公司好几个人的费用,就是他们公司不给报销的一些费用,几个人合起来一共开了6万发票,发票备注栏没有写让我们代扣个税,这样我们签个合同注明让他们自行申报,如果出现任何后果自行承担,这样我们公司还会有税务风险吗?
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
老师您好,计提所得税是看年度累计利润总额计提还是看月度盈亏计提所得税
出票日期中,“零壹月”可以变造成“零壹拾月”,相应的日中“零壹日”“零贰日”“零叁日”都可以后面加 拾 变造。是不是?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
他开的发票可以去税务大厅作废的吧?或者不用也没关系吧
你好,学员,建议最好作废 不然不用,税务局是有记录的
请问老师,这个收据和收款收据有什么区别?上面应该备注哪些内容
收据和收款收据一样的 就是备注,某某人某某天收到多少钱,收款的事项原由写一下的