你好,都是给你开的专票。
张老师:您好!我想问一下公司的产品在天猫网里面销售而且不开发票,是通过导出来的销售金额作为销售金额吗?但是里面每一笔销售里都产生这样的一些几分几块的,这个怎么记帐呢?
我们建筑工程,其中有个专业部分40万的分包款分包给了另外一个包工包料的公司,材料是他们自己公司生产的,安装也是他们自己的公司人员负责安装,他们开出了材料发票13个点的专票,安装劳务票还没有开,我收到的这些发票我该怎么做账
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。怎么计算老师?(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
某日用化学品厂,增值税税率为13%,消费税率为30%,6月发生如下经济业务:(1)购进酒精5000元,取得增值税专用发票:(2)购进化工原料150000元,取得增值税专用发票;(3)销售高档化妆品250000元,开具专用发票:(4)销售洗发水160000元,开具专用发票;(5)销售洗衣粉180000元,开具专用发票。请计算该企业6月份应纳的增值税和消费税。某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。
老师,一般纳税人,商贸公司,公司加工组装小型设备,购入的材料,外部委托加工,和公司自己组装成产品,然后销售成品,开销售发票时,怎么开具,只开成品的名称吗?那进项票都是单一的小商品,怎么处理呢
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
是的,开的都是专票
借原材料应交税费应交增值税进项9%, 贷银行存款, 借委托加工物资 贷原材料, 借委托加工物资 应交税费、应交增值税进项13%, 贷银行存款, 然后借库存商品 贷委托加工物资。
外包装的发票应该怎么入账呢
借周转材料,贷银行放款。
那销售的时候,外包装物是计入销售费用-包装物吗
就不计入成本,计入费用吗
可以的,可以这么做的。
那如果不这么做的话,还有其他的处理方式吗
你好,做到产品成本里面的领域的受挫,生产成本或者制造费用。
我们公司自己不生产的,只是外购的,这也用不到生产成本和制造费用呢
就是自己找的外包装供应商,然后送去生产商那里包装起来
对的,是的,是这么做的,如果你是商贸的话,你这个业务就不对,你不可以买来材料,然后找别人给你加工,你只能外购直接销售。
那就是外包装只能计入周转材料中,不能直接计入库存商品中;销售的时候,只能计入销售费用是吗
你好,这个包装物你已经包装到产品里了,可以做库存商品。
然后销售的时候再结转到主营业务成本。
一个是9%一个是13%,税率不一样哎,这样没关系吗
那开票的话,按照多少税率来开呢
完全没有问题的,可以的,按照你发票上面的税率来就是啦。
那直接按照猫粮的税率9来开吗
对的,是的,你按照你的产品来做就行。
这包装物13%和9%,之间税额差没关系吗
你好没关系的,可以的。