您好, 确认收入就可以了

你好,老师,啤酒经销商像厂家购入一批啤酒,厂家直开酒水的发票,我们怎么入账,销售时,我们开给客户也只开酒水的发票,不开酒瓶的,客户退瓶押金抵扣我们应收货款的账务处理,我们退给厂家酒瓶押金抵扣货款怎么处理呢?
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格。(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元。药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税。(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费20000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税。(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
现在工作好找不?就业情况如何
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?