你好 是的 你看你的税种认定

老师,我在2022年6月交过一次营业账簿实收资本的印花税,在2022年9月份实收资本增加了1200万,我是不是在2023年第一季度把这个增加的印花税申报缴纳?
老师 我们是一般纳税人企业 8月增加了实收资本 需要交印花税 税目需要增加营业账簿 我给纳税服务12366打电话 他说黑龙江 实收资本交印花税 是按年缴纳 让我2024年1月15前交 那这个意思我现在不交也是没事的 是吧
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
老师,我们本年开了170多万3%简易征收额增值税发票,需要缴纳5万增值税,然后附加税。成本进来40多万,还有无形资产入实收资本,摊销11个月,是不成本没来够也没事了,不用交所得税。再交个实收资本印花税,销售合同印花税,采购没签合同成本票来了四十多万,先不用交印花吧? 无形资产为实收资本以及摊销麻烦写下分录吧,谢谢
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
公司的业务是出租车和出租车辆及人力承包项目,在很多地方有驻点,驻点的各项支出应该纳入什么科目?它好像与合同收入直接相关,可入成本,但是又感觉可以进入销售费用科目
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
出售的固定资产已经计提完折旧了,无做账之前做了无残值,但是后面买废铁买了几百元怎么记账做凭证
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
单位为员工报销随机票购买的航空意外险,是否缴纳个人所得税?
老师,我想问一下,如果开酒店,装修费用不需要摊销,我应该计入什么科目
一般企业会计准则转民办非企业 本年利润 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 管理费用 财务费用 这些都对应哪个科目
残保的计算公式?麻烦问下
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
郭老师在吗?问一下贸易公司内销的,增值税税负一般多少合适呀?
可是 我的印花税 税种核定 是按次
但是我现在也添加不了 税目 营业账簿。所以纳税服务说只能按年缴纳
你好,不是的,你的税种认定里面截图看一下。
按次的他不会给核定的,没有的才是按次。
我是实收资本 税目增加不了
你好,税种认定截图。
电子税务局我的信息,企业信息里面的。
老师 是这个吗
对的是的,是这一个的,你看一下你按次的时候,你选择不了哪一个选择不了。
应该是按次申报选择营业账本印花税。
我现在增加不了
它出现了什么提示截图啊。
我给12366打电话 她说按年缴纳 但是 我又给黑龙江税务局 打电话 他又说 政策是按年 具体的还应该给专管员说一声 我不知道应该怎么办了 老师
你专管员没有给你按年核定,你没有说一下吗?
我下午问一下
老师 这个电普票 可以抵扣吗
不可以的,这个是代理服务。