增值税纳税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。 但是,本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)” 减去抵减欠税额后的余额数。 本表第30项“3本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值税款,包括缴纳上期按简易征收办法计提的应缴未缴的增值税额

老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
一般纳税人增值税申报表中第19排应纳税额的本年累计金额就是全年缴纳增值税的金额吧,那个26排的期初未缴税额和27排的本期缴纳上期应纳税额的金额分别表示什么?如果需要年度已缴纳税款的金额,是填报哪个数据?
增值税及附加税申报表的18行本期应纳税额减征额数据怎么得来的?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是什么?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是怎么产生的?应该怎么填?
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
在增值税及附加税费申报表里的税款缴纳里的期初未缴税额里的一般项目的本月数与本年累计里
32项,期末未交税额,33项其中,欠缴税额,这个数据应该怎么填?这个是欠国家税务的钱吗?
同学你好 这个正常填写就可以
请问这个应该怎么填写?税是正常交完了
同学你好 不是填写收入申报了才交税吗
这个税是去年疫情压下来的,今年公司没有收入了
零申报之后提交财务报表
小会计准则那里填写吗
同学你好 你填写财务报表就可以呀 看你们是什么准则选择对应的
财务表报表是指哪个报表?哪个数据?
同学你好 资产负债表利润表等
具体哪个数据
什么是哪个数据呢