增值税纳税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。 但是,本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)” 减去抵减欠税额后的余额数。 本表第30项“3本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值税款,包括缴纳上期按简易征收办法计提的应缴未缴的增值税额
老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
一般纳税人增值税申报表中第19排应纳税额的本年累计金额就是全年缴纳增值税的金额吧,那个26排的期初未缴税额和27排的本期缴纳上期应纳税额的金额分别表示什么?如果需要年度已缴纳税款的金额,是填报哪个数据?
增值税及附加税申报表的18行本期应纳税额减征额数据怎么得来的?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是什么?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是怎么产生的?应该怎么填?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?
在增值税及附加税费申报表里的税款缴纳里的期初未缴税额里的一般项目的本月数与本年累计里
32项,期末未交税额,33项其中,欠缴税额,这个数据应该怎么填?这个是欠国家税务的钱吗?
同学你好 这个正常填写就可以
请问这个应该怎么填写?税是正常交完了
同学你好 不是填写收入申报了才交税吗
这个税是去年疫情压下来的,今年公司没有收入了
零申报之后提交财务报表
小会计准则那里填写吗
同学你好 你填写财务报表就可以呀 看你们是什么准则选择对应的
财务表报表是指哪个报表?哪个数据?
同学你好 资产负债表利润表等
具体哪个数据
什么是哪个数据呢