增值税纳税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。 但是,本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)” 减去抵减欠税额后的余额数。 本表第30项“3本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值税款,包括缴纳上期按简易征收办法计提的应缴未缴的增值税额
老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
一般纳税人增值税申报表中第19排应纳税额的本年累计金额就是全年缴纳增值税的金额吧,那个26排的期初未缴税额和27排的本期缴纳上期应纳税额的金额分别表示什么?如果需要年度已缴纳税款的金额,是填报哪个数据?
增值税及附加税申报表的18行本期应纳税额减征额数据怎么得来的?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是什么?
增值税及附加税费申报表的,税款纳税,期初未纳税额,本年累计额,这里的数据是怎么产生的?应该怎么填?
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
在增值税及附加税费申报表里的税款缴纳里的期初未缴税额里的一般项目的本月数与本年累计里
32项,期末未交税额,33项其中,欠缴税额,这个数据应该怎么填?这个是欠国家税务的钱吗?
同学你好 这个正常填写就可以
请问这个应该怎么填写?税是正常交完了
同学你好 不是填写收入申报了才交税吗
这个税是去年疫情压下来的,今年公司没有收入了
零申报之后提交财务报表
小会计准则那里填写吗
同学你好 你填写财务报表就可以呀 看你们是什么准则选择对应的
财务表报表是指哪个报表?哪个数据?
同学你好 资产负债表利润表等
具体哪个数据
什么是哪个数据呢