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你好老师 麻烦请问下 建筑公司收到劳务费发票 怎么做分录 工地已完工

2023-09-11 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-11 15:43

确认了收入吗?如果是的话,当月借主营业务成本 贷应付职工薪酬。

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确认了收入吗?如果是的话,当月借主营业务成本 贷应付职工薪酬。
2023-09-11
你好,去年工资已计提,本年冲回,借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,贷:未分配利润、盈余公积。 本年计提,借:管理费用-劳务费,贷:应付职工薪酬-劳务派遣。本年支付,借:应付职工薪酬-劳务派遣,贷:银行存款。
2021-04-11
你好 预提劳务费的分录,借:工程施工—合同成本,贷:应付账款—暂估 收到劳务费发票,冲销暂估 借:应付账款—暂估,贷:工程施工—合同成本 根据发票入账 借:工程施工—合同成本,贷:应付账款等科目 
2021-09-16
你好 这个是临时工,一般是要对方有新农合,你们就不需要缴纳社保,直接给对方申报个人所得税的,按照工资薪金的
2023-09-18
你好,是挂靠的业务吗?你们如果是购买的发票,税金不可以在工户上体现因为是不合法的。通过私户付款吧。
2020-07-31
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